同學你好,如果不涉及收入費用的,直接做個分錄沖一下重復的數(shù)據(jù)即可,如果涉及收入費用的,需要做分錄時,把收入費用科目用以前年度盈余調整代替即可。
就是2019年事業(yè)單位,當時一筆錢做了事業(yè)收入,借:銀行存款 貸:事業(yè)收入。在當年也支出了,借:事業(yè)支出 貸:銀行存款 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當年這個是一個項目要掛往來科目,暫存款。但是去年已經結轉了,我這個今年怎么調賬額
事業(yè)單位去年往來期初數(shù)和往來里的一個掛賬數(shù)據(jù)重復,今年怎么做調整
事業(yè)單位去年期初數(shù)和往來里一筆掛賬的數(shù)據(jù)重復,在今年可以做沖嗎?沖的分錄怎么做?
事業(yè)單位去年其他應付款期初數(shù)和其他應付款里的一筆掛賬數(shù)據(jù)重復,今年怎么調整?沖的分錄怎么做?
現(xiàn)在做21.22年的審計報告,因為21年的往來賬調整錯誤,22年內審沖回21年的,重新對賬調整了,事務所現(xiàn)在要出21.22年的審計報告,建議把22年的也沖回,改成21年的期初數(shù)調整。那這樣21年的報表和22年的報表是不是差距很大,怎么建議能和已經做的報表差距小些
請問老師如果老板問去年還差多少成本票,我應該看哪個數(shù)據(jù)呢?
我司是車貸中介公司,屬下有3間分公司,但因為跟單員的失誤,把車行該開給A公司的成本發(fā)票開給了B公司,金額還挺大,有250萬+,請問這情況要該如何才可以糾正回?
公司是新建的,目前已達到預定可使用狀態(tài),在建工程賬上金額256萬,但是廠房的建造金額是5百多萬,差額是因為發(fā)票未收到,在建工程需要轉固定資產嗎?
請問客戶用公戶轉賬到法人私戶有沒有什么影響
老師你好,我5月增值稅申報錯誤,修改的話6月是不是也的修改
我們單位是生產型的企業(yè),這個月有兩筆出口業(yè)務,其中有一筆是出口原材料的,這個原材料的進項稅額,我已經做了進項稅額轉出,我想問一下,這個出口原材料的報關單這個我需要做免抵退稅申報嗎?
老師,個稅系統(tǒng)所屬期8月的是申報的7月份工資是吧
企業(yè)銷售二手設備已計提折舊的會計分錄
抖音百詞推廣費用的開的發(fā)票名稱是什么?
老師,開出去6個點的發(fā)票和開進來13個點的發(fā)票是為什么不可以抵扣呀? 抵扣一定要進項和銷項發(fā)票上的*前的大類名稱一樣嗎?還是需要*前大類名稱和*后具體名稱都要一樣才可以抵扣呀?