你好,同學(xué)。 預(yù)算會計只是收付實現(xiàn)制,你錄入相關(guān)的貨幣資金零余額余額的金額,然后同時錄入凈資產(chǎn)里面的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目就是的 其他應(yīng)付不處理的

2019年期末還是收比支多41萬多,這個數(shù)字正好是2019期初其他應(yīng)付款的余額 現(xiàn)在怎么調(diào)平呢?
2019年新舊制度銜接時 怎么根據(jù)2018年的期末錄入2019年的預(yù)算期初? 其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款有余額的需要調(diào)整哪的數(shù)據(jù)?
老師您好,本年半年度審計時,審計對我司21年13期由長期應(yīng)收款調(diào)整至其他非流動資產(chǎn)的誠信金進(jìn)行再調(diào)整,由其他非流動資產(chǎn)調(diào)整至其他應(yīng)收款,其壞賬余額直接一并轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款壞賬并未重新計算。預(yù)計在今年12月重新計提壞賬,想問一下老師年末計提壞賬時此筆賬齡該如何劃分。
你好,老師。22年的期末數(shù)字沒有移交過來,23年3月份錄入期初余額。科目有預(yù)付款,其他應(yīng)收款,庫存,其他應(yīng)付款。我該怎么做分錄呢。
您好,2023年第四季度資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金期末余額為0,年初余額為2000。其他應(yīng)付款期末余額為0,年初余額有數(shù)據(jù),未分配利潤期末余額為0,年初余額為負(fù)數(shù),其余都為0。2024年一季度只產(chǎn)生了每月工資支出,請問一季度的這張資產(chǎn)負(fù)債表需要怎么填寫
老師,我想問一下,我們公司是拍賣公司,A個人委托我們拍賣球星卡,我們拍賣給C個人,但是C是個人只能代開增值稅普通發(fā)票,我們擁有商品的控制權(quán),這種情況確認(rèn)收入是需要我們確認(rèn)賣的全額確認(rèn)嗎?有沒有什么稅收優(yōu)惠政策呀?
老師,您好,請問房產(chǎn)稅的房產(chǎn)原值,包括土地價格嗎
610畝地,205一畝,耕種防收,共計125050元,這個發(fā)票怎么開,,用合作社開這個發(fā)票免稅么?
老師,房企核減土地使用稅有時間規(guī)定嗎?
老師您好!我是非營利性養(yǎng)老院,使用政府的房屋,每年給政府交3萬租賃費。我們需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
因還欠款把房屋部分分割給欠賬人,房屋測繪后房照分開,這個房屋測繪費應(yīng)該記到管理費用哪個明細(xì)科目?
票沒來的,掛什么科目,為什么這么掛,一直沒理解這個,謝謝老師解答
老師,小規(guī)模寵物店,會展服務(wù)*展覽費,計入成本還是費用,隔2個月就有
老師 問下單位去年裝修時候給對方打款三萬,約定好裝修完現(xiàn)金返款5000元,當(dāng)時對公打款,對應(yīng)發(fā)票也開完了,今年這個月對方返回來現(xiàn)金5000元,我應(yīng)該怎樣入賬?
老師,您好,我想問下,企業(yè)自行研發(fā)的軟著可以作為無形資產(chǎn)完成實繳嗎,這整個流程是什么樣的呢?需要辦理相關(guān)的的手續(xù)嗎?
凈資產(chǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目就是根據(jù)資金結(jié)存的金額錄嗎 因為按18年的這兩個科目的余額錄是不平的
資金結(jié)存,就是你結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
好的 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余這個還需要分二級嗎
這個不是必須,根據(jù)你實際情況。
授權(quán)支付結(jié)余數(shù)屬于收入嗎
屬于的啊,這是屬于財政應(yīng)返還額度,資金結(jié)存的余額