你好,同學。 預(yù)算會計只是收付實現(xiàn)制,你錄入相關(guān)的貨幣資金零余額余額的金額,然后同時錄入凈資產(chǎn)里面的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目就是的 其他應(yīng)付不處理的
2019年期末還是收比支多41萬多,這個數(shù)字正好是2019期初其他應(yīng)付款的余額 現(xiàn)在怎么調(diào)平呢?
2019年新舊制度銜接時 怎么根據(jù)2018年的期末錄入2019年的預(yù)算期初? 其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款有余額的需要調(diào)整哪的數(shù)據(jù)?
老師您好,本年半年度審計時,審計對我司21年13期由長期應(yīng)收款調(diào)整至其他非流動資產(chǎn)的誠信金進行再調(diào)整,由其他非流動資產(chǎn)調(diào)整至其他應(yīng)收款,其壞賬余額直接一并轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款壞賬并未重新計算。預(yù)計在今年12月重新計提壞賬,想問一下老師年末計提壞賬時此筆賬齡該如何劃分。
你好,老師。22年的期末數(shù)字沒有移交過來,23年3月份錄入期初余額。科目有預(yù)付款,其他應(yīng)收款,庫存,其他應(yīng)付款。我該怎么做分錄呢。
您好,2023年第四季度資產(chǎn)負債表貨幣資金期末余額為0,年初余額為2000。其他應(yīng)付款期末余額為0,年初余額有數(shù)據(jù),未分配利潤期末余額為0,年初余額為負數(shù),其余都為0。2024年一季度只產(chǎn)生了每月工資支出,請問一季度的這張資產(chǎn)負債表需要怎么填寫
請問老師如果老板問去年還差多少成本票,我應(yīng)該看哪個數(shù)據(jù)呢?
我司是車貸中介公司,屬下有3間分公司,但因為跟單員的失誤,把車行該開給A公司的成本發(fā)票開給了B公司,金額還挺大,有250萬+,請問這情況要該如何才可以糾正回?
公司是新建的,目前已達到預(yù)定可使用狀態(tài),在建工程賬上金額256萬,但是廠房的建造金額是5百多萬,差額是因為發(fā)票未收到,在建工程需要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?
請問客戶用公戶轉(zhuǎn)賬到法人私戶有沒有什么影響
老師你好,我5月增值稅申報錯誤,修改的話6月是不是也的修改
我們單位是生產(chǎn)型的企業(yè),這個月有兩筆出口業(yè)務(wù),其中有一筆是出口原材料的,這個原材料的進項稅額,我已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出,我想問一下,這個出口原材料的報關(guān)單這個我需要做免抵退稅申報嗎?
老師,個稅系統(tǒng)所屬期8月的是申報的7月份工資是吧
企業(yè)銷售二手設(shè)備已計提折舊的會計分錄
抖音百詞推廣費用的開的發(fā)票名稱是什么?
老師,開出去6個點的發(fā)票和開進來13個點的發(fā)票是為什么不可以抵扣呀? 抵扣一定要進項和銷項發(fā)票上的*前的大類名稱一樣嗎?還是需要*前大類名稱和*后具體名稱都要一樣才可以抵扣呀?
凈資產(chǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目就是根據(jù)資金結(jié)存的金額錄嗎 因為按18年的這兩個科目的余額錄是不平的
資金結(jié)存,就是你結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
好的 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余這個還需要分二級嗎
這個不是必須,根據(jù)你實際情況。
授權(quán)支付結(jié)余數(shù)屬于收入嗎
屬于的啊,這是屬于財政應(yīng)返還額度,資金結(jié)存的余額