你好;? ? ? ? 季報的時候 是按8萬來預(yù)交所得稅的; 匯算的時候要調(diào)增1萬的無票成本? ?
注冊資本1000萬,請問,股東占股80%、800萬。未實繳,轉(zhuǎn)股也要交稅嗎? 1、印花稅是800萬??轉(zhuǎn)股比例??萬分之三嗎?還是不用交稅! 2、如果未分配利潤正數(shù),個人所得稅怎么計算? 3、如果未分利潤負(fù)數(shù),個人所得稅怎么計算?
老師,截止9月底利潤總額78萬,去年末未分配利潤110萬,那么假如第四季度不開票也無成本費用,那么今年底企業(yè)所得稅我是按照78萬算,還是也是按照78+110萬算,還是匯繳時按照78+110算?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅萬分之五是根據(jù)什么來交 還有股權(quán)轉(zhuǎn)讓,比如未分配利潤有10萬,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格可以定在2萬嗎,原股權(quán)是1萬, 如果是,個人所得稅怎么計算
比如我收入有10萬,有票成本是1萬,無票成本是1萬。那股東分配利潤時,應(yīng)該按照8萬來計算個人所得稅還是9萬計算呢?
我公司股東投資了27萬, 1.2萬付了廣告費,修理費用1萬,收入3.5萬,成本1萬。利潤你算得是多少?拿多少錢分紅? 股東說廣告費、修理費還有成本是用投資款支付的,不需要減出來,這樣的話利潤算得3.5萬,這樣算利潤或者投資回報率對嗎?我該怎么解釋?
對方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務(wù)處理
老師我單位是個體戶,我給對方開1%的專票,對方收到發(fā)票后,可以抵進項稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計使用年限為10年,預(yù)計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應(yīng)計提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務(wù)性工具,是什么意思,發(fā)行時產(chǎn)生的費用,計什么科目,沖減應(yīng)計利息時怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報銷車費,住宿費,伙食費發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補別的發(fā)票嗎?能做費用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
我知道,我說的是分配利潤的話,這個利潤應(yīng)不應(yīng)該減無票成本。
你好;? ? 要減去的哦;? 這部分要減去的??
也就是按照8萬來分配利潤唄
你好 ; 是的;? 按8萬來計算的?