首先計(jì)算正常情況下的利潤(rùn): 收入 3.5 萬(wàn),成本 1 萬(wàn),廣告費(fèi) 1.2 萬(wàn),修理費(fèi) 1 萬(wàn),利潤(rùn) = 收入 - 成本 - 廣告費(fèi) - 修理費(fèi) = 3.5 - 1 - 1.2 - 1 = 0.3 萬(wàn)。 如果按照股東所說(shuō),不減去廣告費(fèi)、修理費(fèi)和成本,利潤(rùn)為 3.5 萬(wàn)是錯(cuò)誤的。 解釋如下:投資款是股東投入公司用于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金,在計(jì)算利潤(rùn)時(shí),應(yīng)該將公司的各項(xiàng)成本費(fèi)用從收入中扣除,才能準(zhǔn)確反映公司的盈利情況。廣告費(fèi)和修理費(fèi)是公司為了開(kāi)展業(yè)務(wù)和維持運(yùn)營(yíng)所發(fā)生的必要支出,成本也是為了取得收入而發(fā)生的耗費(fèi),這些都應(yīng)該在計(jì)算利潤(rùn)時(shí)予以扣除。只有這樣,才能真實(shí)地反映公司的經(jīng)營(yíng)成果,也才能為股東決策提供準(zhǔn)確的依據(jù)。投資回報(bào)率是利潤(rùn)與投資總額的比值,按照正確的利潤(rùn)計(jì)算方法,投資回報(bào)率 = 利潤(rùn) ÷ 投資總額,即 0.3 萬(wàn) ÷27 萬(wàn),數(shù)值相對(duì)較??;如果按照錯(cuò)誤的方法計(jì)算,投資回報(bào)率會(huì)被高估,不能真實(shí)反映投資的實(shí)際收益情況。
請(qǐng)教老師 會(huì)出現(xiàn)這種情況嗎? 幫人代開(kāi)票的情況: 因我們收到的是正常物業(yè)費(fèi) 租金發(fā)票 但聽(tīng)說(shuō) 他們家?guī)兔﹂_(kāi)給不相干的單位租金 物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣成本 金額和我們一樣 這個(gè)我們有沒(méi)有什么辦法查得到
一般納稅人納稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)者在別的公司有報(bào)收入,年度匯算清繳時(shí)應(yīng)納稅額是個(gè)體戶的收入和別的公司報(bào)的工資薪金總和嗎?
長(zhǎng)沙員工個(gè)人養(yǎng)老金怎么交
老師,我們公司有美元戶,我是直接按美元幣種入賬還是可以匯兌人民幣做
一般納稅人外貿(mào)企業(yè)取得普票成本票的情況下,可以直接做增值稅免稅申報(bào)嗎?還是要取得其他證明?
老師,被審計(jì)單位違法分包怎么整改?
老師,快賬軟件每月都會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配,怎么樣才能不做這筆,系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)了,我刪了,點(diǎn)了結(jié)賬又結(jié)轉(zhuǎn)了,要怎么操作
假如次年七月取得當(dāng)年發(fā)票,當(dāng)年匯算清繳沒(méi)有納稅調(diào)增,必須要更正申報(bào)嗎,直接把票塞當(dāng)年憑證里不更正匯算清繳可以嗎
小規(guī)模納稅人時(shí),開(kāi)進(jìn)來(lái)一些專票,都直接做費(fèi)用了。這對(duì)公司有影響嗎?還有就是未來(lái)這公司應(yīng)該會(huì)升一般納稅人,到時(shí)候以前的這些入費(fèi)用的還能沖抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎?