一般情況下,如果對(duì)方是增值稅一般納稅人,且取得的 1% 征收率的增值稅專用發(fā)票是真實(shí)合法的,用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,那么對(duì)方可以按發(fā)票上注明的稅額進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。 例如,對(duì)方取得你單位開具的 1% 專票,發(fā)票上注明的稅額是 100 元,那么對(duì)方就可以在申報(bào)增值稅時(shí),將這 100 元作為進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣。 但如果對(duì)方將該專票用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)等,則不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
老師,我公司是五金塑膠制品做的產(chǎn)品,然后對(duì)方開油漆的進(jìn)項(xiàng)專票給我,我可以正常抵扣嗎? 謝謝老師
老師好 小規(guī)模單位開出的1%稅率的專用發(fā)票,對(duì)方是不能抵扣嗎 謝謝老師
老師麻煩問(wèn)一下,我單位是一般納稅人,我從個(gè)體戶購(gòu)貨,對(duì)方給我開了1%的普票,我收到普票后,可以給我的客戶開13%的專業(yè)發(fā)票嗎?謝謝老師
老師麻煩問(wèn)一下,我單位是個(gè)體戶,收到發(fā)票我就正常記賬報(bào)稅,對(duì)方如果開給我的發(fā)票不是個(gè)體戶的名字,而是老板個(gè)人的名字,這樣也可以入外帳嗎,謝謝老師
老師麻煩問(wèn)一下,個(gè)體戶開專票,現(xiàn)在有優(yōu)惠都是開1%的發(fā)票,我可以給對(duì)方開3%的專票嗎,謝謝老師
先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣如何做
老師好,我單位銷售空調(diào),找人打孔,對(duì)方給我單位開發(fā)票30,我單位再給客戶開發(fā)票70,應(yīng)該怎么做賬
老師,我家作廢了一張1月份的普票,之后開的都是專票,就是報(bào)增值稅的時(shí)候附列資料1第三行是不是應(yīng)該是負(fù)數(shù)
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)研發(fā)部門人員,出差,每日有50員差旅補(bǔ)助,請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄
公司買手機(jī)記入的是管理費(fèi)用招待費(fèi)稅可以抵扣嗎
對(duì)方公司花錢請(qǐng)我們?cè)O(shè)計(jì)公司派人去現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)對(duì)方施工,這種應(yīng)該開什么發(fā)票?
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)是哪里來(lái)的數(shù)據(jù),我查回勾選的時(shí)候看不到這個(gè),抵扣也沒(méi)有
老師 我們業(yè)務(wù)出國(guó) 在國(guó)外定的酒店開的發(fā)票是國(guó)外給開具的發(fā)票 拿回國(guó)報(bào)銷 我們能用嗎發(fā)票。稅前能扣除嗎
法人,上保險(xiǎn),不報(bào)個(gè)稅,可以嗎?做賬怎么做
老師,員工出差住宿費(fèi)專票進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?得需要什么手續(xù)