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老師,我公司是一般人,2019年借用A公司的資質(zhì)簽訂了銷售合同,由A公司賬戶進(jìn)貨,貨放我們公司庫房,我們自己送貨給客戶,2020年,2021年客戶給我們結(jié)賬,款打到我們賬戶上,我們給客戶開了專票,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)沒有進(jìn)銷存軟件,成本按售價(jià)的75%倒推暫估做的賬。當(dāng)年匯算清繳沒調(diào)暫估。2022.2月上了進(jìn)銷存軟件,領(lǐng)導(dǎo)讓對(duì)出數(shù)量,并重新做賬,到目前為止,我們跟B公司的進(jìn)貨價(jià)一直沒有談妥,我應(yīng)該怎樣做賬。

2022-05-11 13:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-11 13:41

你好,你現(xiàn)在做的是內(nèi)帳還是外帳?

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快賬用戶4257 追問 2022-05-11 13:45

外賬,我們沒有內(nèi)賬

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齊紅老師 解答 2022-05-11 13:46

您好,這樣的話相當(dāng)于你們購買a公司的產(chǎn)品,需要a公司給你們開發(fā)票你們計(jì)入庫存

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快賬用戶4257 追問 2022-05-11 13:48

我以前掛賬暫估應(yīng)付款100萬左右,最后可能付不出去,因?yàn)槲覀兣cB公司合作的合同總額是1000萬,領(lǐng)導(dǎo)想用別的項(xiàng)目款給到B公司。

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齊紅老師 解答 2022-05-11 13:49

你好,你們不是通過a公司購貨嗎?應(yīng)該是欠a公司賬上

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快賬用戶4257 追問 2022-05-11 13:49

是的,您說的對(duì),如果買他們的貨并開票,我們的賬都好做

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快賬用戶4257 追問 2022-05-11 13:50

我以前掛賬暫估應(yīng)付款100萬左右,最后可能付不出去,因?yàn)槲覀兣cA公司合作的合同總額是1000萬,領(lǐng)導(dǎo)想用別的項(xiàng)目款給到A公司。

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齊紅老師 解答 2022-05-11 13:50

您好,別的項(xiàng)目指的是你們公司的還是其他公司的?

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快賬用戶4257 追問 2022-05-11 13:50

我剛才口誤,修改一下

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齊紅老師 解答 2022-05-11 13:51

您好,別的項(xiàng)目指的是你們公司的還是其他公司的?

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快賬用戶4257 追問 2022-05-11 13:52

是的,還有別的項(xiàng)目,最終的結(jié)果是A公司要給我們款

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快賬用戶4257 追問 2022-05-11 13:53

我們公司

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齊紅老師 解答 2022-05-11 13:55

您好,這樣的話對(duì)沖你們的應(yīng)收賬款

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快賬用戶4257 追問 2022-05-11 13:58

我們簽是建筑類合同1000多萬,分了4個(gè)標(biāo)段,已結(jié)款的是一標(biāo)段,領(lǐng)導(dǎo)想等二標(biāo)段能結(jié)賬了,把款給到A公司,就算平了。二標(biāo)段是我們自己進(jìn)的貨。

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齊紅老師 解答 2022-05-11 14:00

你好!那就借應(yīng)付賬款貸銀行存款

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快賬用戶4257 追問 2022-05-11 14:26

老師,進(jìn)價(jià)沒定,暫估的應(yīng)付款必須取得發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-11 14:30

您好,是的,必須取得發(fā)票才能核算最終金額

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你好,你現(xiàn)在做的是內(nèi)帳還是外帳?
2022-05-11
您的會(huì)計(jì)分錄大體正確,但有個(gè)小細(xì)節(jié)需調(diào)整。預(yù)估入庫時(shí),借方科目應(yīng)為“在途物資”而非“預(yù)付賬款暫估”。其他步驟無誤,建議修改后如下: 借:在途物資 500 貸:預(yù)付賬款 500 銷售時(shí): 借:銀行存款 900 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 796.46 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))103.54 成本結(jié)轉(zhuǎn): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 500 貸:在途物資 500 次年匯算清繳時(shí),若仍未收到發(fā)票,需進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
2024-09-01
你好,你的分錄不完全正確
2024-09-01
您好 請(qǐng)問對(duì)方給您單位開具專票還是普通發(fā)票 您單位是一般納稅人嗎
2024-08-13
舊公司和新公司內(nèi)賬處理建議如下: 舊公司 材料使用:借記 “生產(chǎn)成本 —— 原材料”,貸記 “應(yīng)付賬款 —— 暫估”;產(chǎn)品出貨時(shí),借記 “發(fā)出商品”,貸記 “庫存商品”。 收到貨款:借記 “銀行存款”,貸記 “預(yù)收賬款”。 新公司 收到材料票:借記 “原材料”“應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”,貸記 “應(yīng)付賬款” 等。 成本調(diào)整:借記 “其他應(yīng)收款 —— 舊公司成本調(diào)整”,貸記 “生產(chǎn)成本 —— 原材料”。 整體操作:在內(nèi)賬中對(duì)特殊情況做詳細(xì)說明并形成備查資料。但此操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通解決。
2025-02-06
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