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老師,你好! 我在2021年12月做了暫估,借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款再結(jié)轉(zhuǎn)了成本。我們公司是電子產(chǎn)品商貿(mào)企業(yè)。2022年年2月公司有買了車,能直接沖銷2021年的暫估嗎? 馬上匯算清繳,所以暫估的問題解決

2022-01-13 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-13 10:45

您好,車跟暫估的商品是一類嗎?如果不是,沖銷以后成本就少了,會(huì)出現(xiàn)利潤(rùn)。

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快賬用戶2286 追問 2022-01-13 10:46

不一樣,我們是做電子產(chǎn)品的。但是不超過500萬的固定資產(chǎn)不是可以一次性做費(fèi)用嗎?

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快賬用戶2286 追問 2022-01-13 10:47

成本少了,費(fèi)用增加了應(yīng)該是一樣的吧

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齊紅老師 解答 2022-01-13 10:56

嗯,是的,是可以的一次性扣除的。

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快賬用戶2286 追問 2022-01-13 10:57

那可以沖2021的暫估嗎?該如何做賬呢

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齊紅老師 解答 2022-01-13 10:59

沖暫估就是把原來的憑證做成紅字,除了變成負(fù)數(shù),科目數(shù)字等都不變。

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快賬用戶2286 追問 2022-01-13 11:02

把原來的紅字沖銷: 借:庫(kù)存商品 -50萬 貸:應(yīng)付賬款 -50萬 但原來的成本不用沖銷吧 直接再做筆: 借:固定資產(chǎn)50萬 貸:銀行存款50萬 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)50萬 貸:累計(jì)折舊 50萬 這樣做的話,好像管理費(fèi)用與成本重復(fù)了

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齊紅老師 解答 2022-01-13 11:07

要沖減成本的,要不庫(kù)存商品就出負(fù)數(shù)了吧?

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快賬用戶2286 追問 2022-01-13 11:23

哦哦,老師,是不是這樣可以這樣做: 借:庫(kù)存商品 -50 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -50 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -50 貸:庫(kù)存商品 -50 然后再做一筆: 借:固定資產(chǎn) 50 貸:銀行存款 50 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 50 貸:累計(jì)折舊 50

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齊紅老師 解答 2022-01-13 11:29

嗯,這樣做就沒有問題了

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快賬用戶2286 追問 2022-01-13 11:47

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-13 12:14

不用客氣,祝您工作愉快。

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您好,車跟暫估的商品是一類嗎?如果不是,沖銷以后成本就少了,會(huì)出現(xiàn)利潤(rùn)。
2022-01-13
你好; 你發(fā)票收到了 和你暫估金額有差異嗎 ? 沒有差異直接附在22年憑證后面? ?
2023-05-16
你好; 是嘚。 你收入是正常做即可 。? ??
2021-12-13
是什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
2022-04-19
同學(xué)你好,成本正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以,在匯算清繳之前開票沒有影響的
2021-05-26
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