同學(xué)你好 是一般納稅人嗎
某洗衣機(jī)廠是增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為10萬(wàn)元,另支付運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額為1萬(wàn)元;2.購(gòu)進(jìn)涂料一批用于裝飾廠房,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為五萬(wàn)元;3.上述購(gòu)進(jìn)的原材料有20%發(fā)生了非正常損失;4.銷售A型洗衣機(jī)一批,取得不含稅銷售收入8萬(wàn)元,另收取手續(xù)費(fèi)4520元;5.采用以舊換新方式銷售B型洗衣機(jī)100臺(tái),每臺(tái)舊洗衣機(jī)不含稅價(jià)150元,實(shí)際取得不含稅銷售收入17萬(wàn)元。要求:計(jì)算該洗衣機(jī)廠當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。
2.甲公司為洗衣機(jī)生產(chǎn)與銷售公司,本年10月發(fā)生業(yè)務(wù)如下: (1)本月銷售N型洗衣機(jī)30臺(tái),每臺(tái)零售價(jià)2560元; (2)本月以舊換新銷售W型洗衣機(jī)25臺(tái),舊洗衣機(jī)作價(jià)300元,新洗衣機(jī)售價(jià)3600 (3)本月本月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅款2500元; (4)本月因管理不善一批原材料被盜,該批原材料進(jìn)項(xiàng)稅額326元; 工作要求:計(jì)算甲公司本年10月應(yīng)繳納的增值稅。
某洗衣機(jī)廠貨流旅游業(yè),發(fā)展一下經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。批發(fā),銷售洗衣機(jī)一批。取得不含稅銷售額300萬(wàn)元。向個(gè)體戶銷售洗衣機(jī)一批。價(jià)稅和拼收取銷售額113萬(wàn)元。江陵售價(jià)2.26萬(wàn)元的洗衣機(jī)贈(zèng)送給客戶。購(gòu)進(jìn)原材料一批。增值稅專用發(fā)票上注明的貨款和進(jìn)項(xiàng)稅額分別為262萬(wàn)元。34萬(wàn)元。專用發(fā)票本月已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的任務(wù)。購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),真值稅,專用發(fā)票上注明的。價(jià)款和稅款分別為100萬(wàn)元,13萬(wàn)。要求計(jì)算該洗衣機(jī)廠202年2月份應(yīng)納增值稅稅額
1、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要從事洗衣機(jī)的生產(chǎn)和銷售,2019年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)從乙公司(一般納稅人)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用零部件一批,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為10萬(wàn)元(不含增值稅);同時(shí),委托丙運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)運(yùn)輸該批零部件,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為2萬(wàn)元(不含增值稅)。(2)銷售X型洗衣機(jī)一批,該批洗衣機(jī)銷售額為20萬(wàn)元(不含增值稅)。(3)銷售Y型洗衣機(jī)一批,該批洗衣機(jī)銷售額為5.65萬(wàn)元(含增值稅)。(4)將一批新試制的Z型洗衣機(jī)贈(zèng)送客戶,該型號(hào)洗衣機(jī)尚無(wú)同類市場(chǎng)銷售價(jià)格,該批洗衣機(jī)的生產(chǎn)成本為30萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為10%。已知:甲企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票均可在當(dāng)月抵扣。試計(jì)算甲企業(yè)2019年7月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
人甲公司為增值稅一最的稅人,主要從事家電的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。202年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向乙商場(chǎng)銷售自產(chǎn)洗衣機(jī)批,含增值稅銷售額226萬(wàn)元,收取包裝物押金3.39萬(wàn)元。(2)向客戶無(wú)償贈(zèng)送洗衣機(jī)10臺(tái),同類型洗衣機(jī)不含稅價(jià)3000元/臺(tái)。(3)采取以舊換新方式銷售洗衣機(jī)一批,不含稅銷售價(jià)100萬(wàn)元,實(shí)際收取不含稅價(jià)款80萬(wàn)元。(4)將20臺(tái)自產(chǎn)空調(diào)用于員工福利,無(wú)同類型空調(diào)對(duì)外銷售價(jià)格,自產(chǎn)空調(diào)成本2000元/臺(tái)。(5)外購(gòu)原材料取得增值稅專用發(fā)票注明稅額30萬(wàn)元。(6)銷售部李某國(guó)內(nèi)出差,取得10張高鐵票,合計(jì)金額5000元。知:銷售貨物增值稅稅率為13%:鐵路旅客運(yùn)輸服務(wù)按照9%i計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額:
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
是的老師,一般納稅人
同學(xué)你好 這個(gè)是 400萬(wàn)乘以13%%2B67.8/(1%2B13%)*13%%2B2.26*13%