是需要調(diào)整,不允許抵扣。

老師,我們是商貿(mào)公司一般納稅人,主要給連鎖的超市供貨,要給超市進場費10000,現(xiàn)在我們的供貨商給我們報銷5000元,我公司給上游的供貨商開具了發(fā)票,但是這個5000元并沒有直接到我公司的銀行上,而是在供貨商給我們開的戶頭上,就是我們的購貨直接從上面扣款就可以了,請問我該怎么做賬呢?
老師,我們公司跟超市合作,超市扣了我們一個費用10000,給了發(fā)票,但是有20塊錢手續(xù)費給的收據(jù),沒給發(fā)票,這20元匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師,我這邊有一個問題,我們公司收到一張發(fā)票,是省公司給我們開的票,是銷售設(shè)備,手機。我們不用打款給公司 公司每個月給我們結(jié)算服務(wù)費,這個錢從公司結(jié)算費用直接扣除,比如說公司給我們這個月結(jié)算20萬,我們就開20萬服務(wù)性發(fā)票給公司,公司給我們打款20萬。 但是這個月假如我們收到的是1萬的發(fā)票,那么公司結(jié)算費用中直接扣除1萬,直接開19萬給公司,公司打款19萬。 這樣的話,我們收到的這個發(fā)票,沒有打款,直接扣除了,應(yīng)該怎么入賬?
企業(yè)年度匯算清繳,公司承兌貼現(xiàn)給了普通公司,普通公司收了手續(xù)費的,這個手續(xù)費,普通公司沒有給我們開發(fā)票,那么,手續(xù)費的這部分費用,年度匯算清繳時,可以扣除嗎?如果不能扣除,我需要在哪個表格具體的那一行調(diào)增?謝謝你了
公司票據(jù)貼現(xiàn),金額20萬,貼給其他公司,其他公司付我們18萬。 差額放到財務(wù)費用的手續(xù)費 對方是公司不是銀行,給我們開不出手續(xù)費的發(fā)票來,年度匯算清繳的時候,這塊費用我們還能抵扣企業(yè)所得稅嗎?說清楚點,謝謝你了 回答一下我,說的清楚點,謝謝你了
請問變更法人的流程?這個有沒有必要找人代辦呢?
企業(yè)所得稅五年彌補期從本年算起的嗎?
私戶轉(zhuǎn)給人力代理勞務(wù)派遣費,需要簽協(xié)議證明這是我司付的,確認收到嗎?簽什么比較好
公司買包,毛巾,我這邊開票可以合并開紡織品不,還是必須明細開
樸老師,您剛解答的問題忘記問了,那這個責(zé)任是不是應(yīng)該由財務(wù)公司負全責(zé),是她們不及時入賬(樸老師)
老師,我們給甲方開6%現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票,主要是做運維管理,成本發(fā)票是,人力資源*勞務(wù)費,5%的,這種合適嗎?
老師,個人出租房屋都需要繳納什么稅款,稅率是多少?
選項B和C是什么意思?可否舉例說明
請問:這是什么意思?
麻煩找郭老師回復(fù),謝謝老師
老師,是收據(jù)都得添增是吧?
對的是的,需要調(diào)增的。