是需要調(diào)整,不允許抵扣。
老師,我們是商貿(mào)公司一般納稅人,主要給連鎖的超市供貨,要給超市進(jìn)場(chǎng)費(fèi)10000,現(xiàn)在我們的供貨商給我們報(bào)銷5000元,我公司給上游的供貨商開(kāi)具了發(fā)票,但是這個(gè)5000元并沒(méi)有直接到我公司的銀行上,而是在供貨商給我們開(kāi)的戶頭上,就是我們的購(gòu)貨直接從上面扣款就可以了,請(qǐng)問(wèn)我該怎么做賬呢?
老師,我們公司跟超市合作,超市扣了我們一個(gè)費(fèi)用10000,給了發(fā)票,但是有20塊錢(qián)手續(xù)費(fèi)給的收據(jù),沒(méi)給發(fā)票,這20元匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師,我這邊有一個(gè)問(wèn)題,我們公司收到一張發(fā)票,是省公司給我們開(kāi)的票,是銷售設(shè)備,手機(jī)。我們不用打款給公司 公司每個(gè)月給我們結(jié)算服務(wù)費(fèi),這個(gè)錢(qián)從公司結(jié)算費(fèi)用直接扣除,比如說(shuō)公司給我們這個(gè)月結(jié)算20萬(wàn),我們就開(kāi)20萬(wàn)服務(wù)性發(fā)票給公司,公司給我們打款20萬(wàn)。 但是這個(gè)月假如我們收到的是1萬(wàn)的發(fā)票,那么公司結(jié)算費(fèi)用中直接扣除1萬(wàn),直接開(kāi)19萬(wàn)給公司,公司打款19萬(wàn)。 這樣的話,我們收到的這個(gè)發(fā)票,沒(méi)有打款,直接扣除了,應(yīng)該怎么入賬?
企業(yè)年度匯算清繳,公司承兌貼現(xiàn)給了普通公司,普通公司收了手續(xù)費(fèi)的,這個(gè)手續(xù)費(fèi),普通公司沒(méi)有給我們開(kāi)發(fā)票,那么,手續(xù)費(fèi)的這部分費(fèi)用,年度匯算清繳時(shí),可以扣除嗎?如果不能扣除,我需要在哪個(gè)表格具體的那一行調(diào)增?謝謝你了
公司票據(jù)貼現(xiàn),金額20萬(wàn),貼給其他公司,其他公司付我們18萬(wàn)。 差額放到財(cái)務(wù)費(fèi)用的手續(xù)費(fèi) 對(duì)方是公司不是銀行,給我們開(kāi)不出手續(xù)費(fèi)的發(fā)票來(lái),年度匯算清繳的時(shí)候,這塊費(fèi)用我們還能抵扣企業(yè)所得稅嗎?說(shuō)清楚點(diǎn),謝謝你了 回答一下我,說(shuō)的清楚點(diǎn),謝謝你了
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒(méi)有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒(méi)有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對(duì)公司未分配利潤(rùn)進(jìn)行分紅,具體分紅比例如何確定
甲公司的注冊(cè)會(huì)計(jì)師在對(duì)其2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)時(shí),對(duì)以下交易或事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理提出質(zhì)疑: (1)因國(guó)家歸A產(chǎn)品實(shí)施限價(jià)政策,甲公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品市場(chǎng)售價(jià)為15萬(wàn)元/件,根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策,從2018年1月1日起,甲公司每銷售1件A產(chǎn)品,當(dāng)?shù)卣块T(mén)將給予補(bǔ)助10萬(wàn)元。2018年度,甲公司共銷售A產(chǎn)品1120件,收到政府給予的補(bǔ)助13600萬(wàn)元。A產(chǎn)品的成本為21萬(wàn)元/件。 稅法規(guī)定,企業(yè)自國(guó)家取得的資金除作為出資外,應(yīng)計(jì)入取得當(dāng)期應(yīng)納稅所得額計(jì)算繳納企業(yè)所得稅,甲公司將上述政府給予的補(bǔ)助計(jì)入2018年度應(yīng)納稅所得額。計(jì)算并繳納企業(yè)所得稅。 對(duì)于上述交易或事項(xiàng),甲公司正確分錄是什么?
制造行業(yè),退回往期原材料,憑證怎么做是借生產(chǎn)材料,貸原材料嗎,如果是那么生產(chǎn)成本又結(jié)轉(zhuǎn)什么科目?
老師,這個(gè)存貨增加占用資金的應(yīng)計(jì)利息為什么是*60不是*100呢,單價(jià)是100不是嗎
老師,是收據(jù)都得添增是吧?
對(duì)的是的,需要調(diào)增的。