你好;如果這樣的話; 你應(yīng)該是全款20萬(wàn)開(kāi)票出去 去做收入;? ? 收到發(fā)票做成本費(fèi)用去? 才合理的??
我們公司跟另外一家公司合作,我們給他們結(jié)算服務(wù)費(fèi),由他們派來(lái)一個(gè)員工來(lái)我們公司,本來(lái)我們是不給這個(gè)員工發(fā)工資的,只結(jié)算服務(wù)費(fèi),但是由于公司一直沒(méi)結(jié)算,所以他們公司就說(shuō)沒(méi)錢(qián)給這個(gè)員工發(fā)工資,讓我們把這個(gè)員工的工資轉(zhuǎn)到他們賬上,到時(shí)候從應(yīng)結(jié)算的服務(wù)費(fèi)里扣除,他們給我們開(kāi)票,現(xiàn)在他們開(kāi)的票,服務(wù)名稱是 “生活服務(wù) 工資”,這樣是可以的嗎
你好,我們公司之前借款a公司21萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄為借銀行存款貸其他應(yīng)付款,然后a公司購(gòu)買(mǎi)我們東西,我們公司給他開(kāi)發(fā)票200萬(wàn)元,合同表明也是200萬(wàn),后收到a公司打款179萬(wàn),直接從這200萬(wàn)中扣除了之前借款的21萬(wàn),沒(méi)有做任何的手續(xù),我們跟他們開(kāi)收據(jù)200萬(wàn),他們給我們開(kāi)了一個(gè)收據(jù)21萬(wàn),這合理嗎?
老師,我們是批發(fā)手機(jī)的。公司給我們開(kāi)了一張發(fā)票,我們不用打款,貨款從我們的服務(wù)費(fèi)中結(jié)算,之后,剩余的給我們開(kāi)服務(wù)性發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)票我們?cè)撛趺慈胭~
老師,我這邊有一個(gè)問(wèn)題,我們公司收到一張發(fā)票,是省公司給我們開(kāi)的票,是銷(xiāo)售設(shè)備,手機(jī)。我們不用打款給公司 公司每個(gè)月給我們結(jié)算服務(wù)費(fèi),這個(gè)錢(qián)從公司結(jié)算費(fèi)用直接扣除,比如說(shuō)公司給我們這個(gè)月結(jié)算20萬(wàn),我們就開(kāi)20萬(wàn)服務(wù)性發(fā)票給公司,公司給我們打款20萬(wàn)。 但是這個(gè)月假如我們收到的是1萬(wàn)的發(fā)票,那么公司結(jié)算費(fèi)用中直接扣除1萬(wàn),直接開(kāi)19萬(wàn)給公司,公司打款19萬(wàn)。 這樣的話,我們收到的這個(gè)發(fā)票,沒(méi)有打款,直接扣除了,應(yīng)該怎么入賬?
老師我們是個(gè)體戶,跟一個(gè)公司合作給對(duì)方開(kāi)的版權(quán)使用費(fèi)發(fā)票,去年9月給我們打款13萬(wàn)?,F(xiàn)在不合作了,要把13萬(wàn)退給人家。開(kāi)的是免稅發(fā)票給對(duì)方公司。如果退款13萬(wàn)給那個(gè)公司,我們個(gè)體戶這邊直接就退費(fèi)給那個(gè)公司吧,收入還用減掉嗎去年的了現(xiàn)在要退款
用友t+銷(xiāo)售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來(lái)對(duì)賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,客戶找不到了,也開(kāi)出正確發(fā)票給客戶了,這個(gè)月怎么將之前開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷(xiāo)售汽車(chē)怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷(xiāo)售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷(xiāo)繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅 請(qǐng)問(wèn)如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請(qǐng)問(wèn)為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)啊?每個(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒(méi)有了?怎么回事
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫(xiě)了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們?cè)撊绾尾僮髂?,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來(lái)的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶季度營(yíng)業(yè)收入超過(guò)30萬(wàn)是全額征增值稅嗎、稅率多少?