在的,具體的什么問(wèn)題?

請(qǐng)問(wèn)老師,去年我們預(yù)充了油卡作為機(jī)動(dòng)車加油費(fèi),計(jì)入管理費(fèi)用,今年我們車賣掉了,那么注銷油卡余額退回要入到其他收入呢還是入到管理費(fèi)用的貸方呢?
老師個(gè)體工商戶抖音9月份收入38萬(wàn),這個(gè)繳納增值稅按幾個(gè)點(diǎn)交?
采購(gòu)發(fā)票上1000件,出口684件,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么退稅?
能幫忙看報(bào)表出報(bào)表嗎老師
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,銷售方發(fā)了紅字確認(rèn)單給我讓我確認(rèn),已經(jīng)抵扣的發(fā)票沖紅。我這邊已確認(rèn)但是對(duì)方說(shuō)不行,他還可以撤銷再發(fā)一次給我嗎
老師你好!我公司一般納稅人 現(xiàn)有設(shè)備壞了不能用了 賣廢品了或直接扔了 做賬時(shí)要收集什么原始憑證
請(qǐng)問(wèn)受益人備案是每個(gè)企業(yè)都要做嘛?還是有銀行公戶才需要做還是分情況呢?
查賬征收的個(gè)體工商戶,經(jīng)營(yíng)所得稅的五級(jí)稅率表可以發(fā)一下嗎
麻煩老師金稅四期哪些容易預(yù)警呢?謝謝
算土增什么情況下會(huì)扣印花稅,為什么有的有有的沒(méi)有?


老師,是一家個(gè)體戶查賬征收,從24年改的,昨天稅務(wù)所給我打電話,說(shuō)系統(tǒng)預(yù)警了,是增值稅申報(bào)收入和所得稅收入不一致,問(wèn)什么原因,我解釋說(shuō)是因?yàn)榘?%增值稅免稅那部分收入計(jì)入到所得稅了我后來(lái)又問(wèn)的管員,管員說(shuō)還有一件事就是根據(jù)煙草的開(kāi)票量和我們開(kāi)票量比對(duì),可能懷疑隱瞞收入,我問(wèn)是不是24年25年報(bào)的少,她說(shuō)不是,她說(shuō)24年70多萬(wàn)可以,是從22年開(kāi)始比對(duì)分析的,從22到23看的,老師,我想說(shuō)就是22.23是核定的,煙草也沒(méi)給開(kāi)發(fā)票呢,系統(tǒng)是怎么比對(duì)的呢,
你是有開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票嗎 你如果有開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票,比如開(kāi)了100,000你確認(rèn)收入只有90,000,那肯定就是有問(wèn)題 收到的成本發(fā)票大于收入
本來(lái)想去店里盤庫(kù)存的,最后決定沒(méi)去,就只讓我解釋了一下為什么兩個(gè)收入不一致,老師,這以后我這個(gè)賬怎么做呢,可以暫時(shí)不讓煙草開(kāi)票了不,如果不開(kāi)發(fā)票的,大數(shù)據(jù)會(huì)不會(huì)也會(huì)獲取到數(shù)據(jù),我現(xiàn)在就是每個(gè)季度報(bào)20多萬(wàn)的總收入,感覺(jué)庫(kù)存還是偏大。我之前和老板說(shuō)得多報(bào)無(wú)票,他還不想報(bào)呢,老師,這個(gè)無(wú)票收入,需要按個(gè)人名頭把發(fā)票開(kāi)出來(lái)么,不開(kāi)票的話,系統(tǒng)是不是比對(duì)不出來(lái)呀,那會(huì)不會(huì)又因?yàn)檫M(jìn)銷 差據(jù)大,又預(yù)警了
兩個(gè)收入不一致的,你先去看一下什么原因,你有處置固定資產(chǎn)的嗎? 不開(kāi)發(fā)票,不要走個(gè)人賬戶,不要走公司賬戶,最好是支付現(xiàn)金也可以你們收到的也是收現(xiàn)金
對(duì),我有開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票,老師,您說(shuō)是不是即使這次稅務(wù)局暫時(shí)沒(méi)要求補(bǔ)稅,這庫(kù)存越積越多,以后也還會(huì)預(yù)警,要是差額太大了的話,就還會(huì)補(bǔ)稅的,我想著要是暫時(shí)不要煙草的發(fā)票,能行不,因?yàn)楝F(xiàn)在庫(kù)存還是多呢
可以可以先不要發(fā)票,但是你不能一張不要,你不能每個(gè)月都不夠買吧。你稍微有一點(diǎn)。
兩個(gè)收入不一致,是因?yàn)槟莻€(gè)1%的增值稅免稅收入額,我給一并記到所得收入里了
哦哦,那就是再進(jìn)貨時(shí),最好現(xiàn)金支付,然后少要一部分發(fā)票,同時(shí)這邊就再多報(bào)一些收入,縮小一下差額
老師,還有就是那個(gè)無(wú)票收入,我還需要給開(kāi)出來(lái)不,名頭就寫個(gè)人
你現(xiàn)在調(diào)整不需要繳納的增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去。他不填寫營(yíng)業(yè)收入 是 不需要開(kāi)發(fā)票的,不用開(kāi)出來(lái)。
老師,您這段話我沒(méi)太明白呢
兩個(gè)收入不一致,是因?yàn)槟莻€(gè)1%的增值稅免稅收入額,我給一并記到所得收入里了 回復(fù) 你現(xiàn)在調(diào)整不需要繳納的增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去。他不填寫營(yíng)業(yè)收入 那就是再進(jìn)貨時(shí),最好現(xiàn)金支付,然后少要一部分發(fā)票,同時(shí)這邊就再多報(bào)一些收入,縮小一下差額 回復(fù) 是 那就是再進(jìn)貨時(shí),最好現(xiàn)金支付,然后少要一部分發(fā)票,同時(shí)這邊就再多報(bào)一些收入,縮小一下差額 回復(fù) 不開(kāi)就做無(wú)票收入