同學(xué),你好
必須明細(xì)開(kāi)

老師好,開(kāi)發(fā)票要開(kāi)清單明細(xì)嗎,比如說(shuō)我公司銷(xiāo)售了100件A產(chǎn)品30萬(wàn)和50件B產(chǎn)品20萬(wàn),一共五十萬(wàn)元,那么開(kāi)票時(shí)候我直接開(kāi)AB產(chǎn)品總金額為五十萬(wàn)可以嗎,還是必須要開(kāi)A產(chǎn)品30萬(wàn),B產(chǎn)品20萬(wàn)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方公司給我們裝網(wǎng)絡(luò)開(kāi)發(fā)票,就是像這種有這么多明細(xì)的,發(fā)票上面必須要把這些明細(xì)開(kāi)出來(lái)嗎?其中還包括人工費(fèi),對(duì)方說(shuō)人工費(fèi)不好開(kāi)在發(fā)票上面
我們是人力資源公司,如果我們以后想開(kāi)差額征稅發(fā)票,那么36個(gè)月不可以變更,不可以再開(kāi)6%的發(fā)票啦,我想問(wèn)比如以前我們開(kāi)過(guò)人力資源服務(wù)*外包工服務(wù) ,人力資源服務(wù)*人工工資 ,人力資源服務(wù)*代理費(fèi) ,人力資源服務(wù)*太空包 人力資源服務(wù)*用工補(bǔ)貼 開(kāi)過(guò)這么多明細(xì),如果下次我們把人力資源服務(wù)*人工工資這個(gè)開(kāi)差額征稅,那么其他所有的明細(xì)以后再開(kāi)的時(shí)候也必須開(kāi)差額征稅嗎?還是其他幾個(gè)明細(xì)可以繼續(xù)開(kāi)6%的發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)呢
你好老師,我想請(qǐng)問(wèn),我收到的發(fā)票,我以后往外開(kāi),必須是按照收到發(fā)票的編碼往外開(kāi)嘛?比如,別人來(lái)給我的毛革產(chǎn)品-腳墊,我是一個(gè)汽車(chē)精品公司,我往外再開(kāi)票,必須也要附碼這個(gè)大類(lèi)嘛,比如我開(kāi),交通運(yùn)輸設(shè)備-腳墊,這樣不可以嗎?
老師像銷(xiāo)售產(chǎn)品,運(yùn)輸費(fèi)是通過(guò)運(yùn)輸公司,那么這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)是必須簽合同嗎,還是可以不簽直接開(kāi)發(fā)票就行了?
請(qǐng)問(wèn)老師,去年我們預(yù)充了油卡作為機(jī)動(dòng)車(chē)加油費(fèi),計(jì)入管理費(fèi)用,今年我們車(chē)賣(mài)掉了,那么注銷(xiāo)油卡余額退回要入到其他收入呢還是入到管理費(fèi)用的貸方呢?
老師個(gè)體工商戶(hù)抖音9月份收入38萬(wàn),這個(gè)繳納增值稅按幾個(gè)點(diǎn)交?
采購(gòu)發(fā)票上1000件,出口684件,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么退稅?
能幫忙看報(bào)表出報(bào)表嗎老師
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,銷(xiāo)售方發(fā)了紅字確認(rèn)單給我讓我確認(rèn),已經(jīng)抵扣的發(fā)票沖紅。我這邊已確認(rèn)但是對(duì)方說(shuō)不行,他還可以撤銷(xiāo)再發(fā)一次給我嗎
老師你好!我公司一般納稅人 現(xiàn)有設(shè)備壞了不能用了 賣(mài)廢品了或直接扔了 做賬時(shí)要收集什么原始憑證
請(qǐng)問(wèn)受益人備案是每個(gè)企業(yè)都要做嘛?還是有銀行公戶(hù)才需要做還是分情況呢?
查賬征收的個(gè)體工商戶(hù),經(jīng)營(yíng)所得稅的五級(jí)稅率表可以發(fā)一下嗎
麻煩老師金稅四期哪些容易預(yù)警呢?謝謝
算土增什么情況下會(huì)扣印花稅,為什么有的有有的沒(méi)有?


對(duì)方說(shuō)我們種類(lèi)太多了,不愿意開(kāi),匯總開(kāi)的可以用嗎
同學(xué),你好
那有風(fēng)險(xiǎn)的
什么風(fēng)險(xiǎn)呢
同學(xué),你好
要求是開(kāi)明細(xì),現(xiàn)在合開(kāi),稅務(wù)局會(huì)認(rèn)為沒(méi)有按實(shí)際開(kāi)票
可以手工一個(gè)清單嗎
同學(xué),你好
可以,這個(gè)可以減少風(fēng)險(xiǎn)