后期的就一次性攤銷(xiāo)計(jì)入費(fèi)用
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司原來(lái)租的4層樓的房子裝修之后,由于生意不好,自己只租了1層樓,其余3層沒(méi)有租了。但是我賬上一直還在每月攤銷(xiāo)裝修費(fèi),現(xiàn)在稅務(wù)專管員說(shuō)我們虧損過(guò)大,讓自查,我怎么處理呢
老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題就是我們之前租了好多套房子,然后都是付款給中間人去租的,我們做賬的時(shí)候也做的很詳細(xì)房間號(hào),攤銷(xiāo)對(duì)應(yīng)的房間費(fèi)用,然后現(xiàn)在房東開(kāi)票的話開(kāi)不了對(duì)應(yīng)的房子,因?yàn)殚_(kāi)票要對(duì)應(yīng),有沒(méi)有什么辦法處理?
老師 我們公司裝修費(fèi)的車(chē)間,使用一段時(shí)間之后就搬家了,之前是按月攤銷(xiāo)的,現(xiàn)在搬走沒(méi)有租那里的房子了,賬務(wù)怎么處理呀,
老師,你好,公司之前購(gòu)入的土地使用權(quán),入賬無(wú)形資產(chǎn)后一直沒(méi)有攤銷(xiāo),現(xiàn)在廠房也建好了,下個(gè)月要出租出去,這樣賬務(wù)怎么處理呢?
公司剛注冊(cè),未作稅務(wù)登記,那現(xiàn)在有費(fèi)用開(kāi)支,記賬是做管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)嗎?在正式開(kāi)始業(yè)務(wù)之前,都計(jì)入這個(gè)科目嗎?那隨后業(yè)務(wù)開(kāi)始了,這個(gè)開(kāi)辦費(fèi)怎么處理?需要每月攤銷(xiāo)嗎?比如有房租、裝修費(fèi)之類(lèi)的
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷(xiāo)售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類(lèi),借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣(mài)掉了公司的車(chē),這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買(mǎi)賣(mài)的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣(mài)車(chē)的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣(mài)車(chē)的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒(méi)有銷(xiāo)售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!