你好,你應(yīng)該按照發(fā)票的來(lái),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是不含稅的金額,應(yīng)交稅費(fèi)是稅額 你這個(gè)發(fā)票里面包含這10%的稅點(diǎn)嗎?
已開完的運(yùn)輸發(fā)票,發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 稅額我司承擔(dān)1%,客戶承擔(dān)8%,收回款項(xiàng)時(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款(8%) 那剩下的1%要怎么做賬務(wù)處理呀
老師 客戶開票承擔(dān)10個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi) 開票按13%開,做內(nèi)賬時(shí),借:應(yīng)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),按3%做價(jià)稅分離;客戶承擔(dān)的10個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)就算收入了,請(qǐng)問(wèn) 是這樣做嗎?
老師,公司銷售40萬(wàn),里面含中間費(fèi)10萬(wàn),這10萬(wàn)服務(wù)費(fèi)中間人給開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,另10萬(wàn)的增值稅11504對(duì)方承擔(dān)。銷售時(shí)借:應(yīng)收40貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 付中間費(fèi)時(shí)借:銷售費(fèi)用10貸:應(yīng)付88496,營(yíng)業(yè)外收入11504嗎?就是扣下的稅點(diǎn)增值稅11504,是做到營(yíng)業(yè)外收入嗎?
您好,老師我想一下,10月銷售商品,11月月末開出發(fā)票,10月要確認(rèn)收入,我們開票13個(gè)點(diǎn),客戶補(bǔ)10個(gè)點(diǎn),我把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和稅點(diǎn)分開做,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸其他業(yè)務(wù)收入,把客戶補(bǔ)的稅點(diǎn)做到其他業(yè)務(wù)收入,這樣可以嗎??jī)?nèi)賬的
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司收到客戶的商業(yè)承兌匯票(之前已給客戶開增值稅專票 做賬 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅);后來(lái)又找了別的商業(yè)機(jī)構(gòu)提前承兌 ,賬務(wù)處理如下:收到匯票時(shí) 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款 收到第三方承兌現(xiàn)金時(shí) 借:銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收票據(jù),這樣對(duì)不對(duì)?
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問(wèn),科目余額表從哪里能看看出來(lái),上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒(méi)有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說(shuō):我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒(méi)有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒(méi)有采購(gòu)記錄,這可能是在沒(méi)用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
老是好我想問(wèn)一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒(méi)有課件呢,講義也沒(méi)有。啥時(shí)候上
請(qǐng)問(wèn)老師,員工沒(méi)有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購(gòu)貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問(wèn)一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問(wèn)題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??
貨款100 客戶付109;開票開含稅100,對(duì)應(yīng)稅額11.5
那就應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該是11.5。
剩余的都是在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面。
那這樣應(yīng)收實(shí)收金額109 應(yīng)收金額111.5,對(duì)不上
如果你借銀行房款109貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)11.5。
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是倒擠出來(lái)的。
我的意思是這樣的
可以可以這么做的。
我剛發(fā)現(xiàn),這樣做,應(yīng)收不平哎
你好,借銷售費(fèi)用111.5減去109, 銀行存款109 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)11.5 收賬款不平,你把它放到銷售費(fèi)用里面去,你們單位多開了發(fā)票。
好的 那銷售費(fèi)用二級(jí)明細(xì)是什么
自己寫,贈(zèng)送折扣都可以