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我是在代賬公司,每個月對方就提供支出費(fèi)用和收到的余額,然后讓我做憑證,他們沒有用銀行存款,所以我全部做現(xiàn)金,導(dǎo)致現(xiàn)金負(fù)數(shù)怎么處理

2022-12-13 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-13 10:02

您好,那你把他們實際的銀行轉(zhuǎn)為庫存現(xiàn)金不就行了

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快賬用戶9220 追問 2022-12-13 10:19

已經(jīng)說了他們沒有銀行存款,

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齊紅老師 解答 2022-12-13 10:24

那怎么可能呢,他們沒有錢,還有實際支出?

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快賬用戶9220 追問 2022-12-13 21:43

不是說了嗎,全部是老板收錢了,然后每次要支出老板在給錢給出納支付

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齊紅老師 解答 2022-12-13 21:46

那你就作為往來,借 庫存現(xiàn)金? 貸 其他應(yīng)付款

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快賬用戶9220 追問 2022-12-13 21:53

這個我做了,現(xiàn)在我要把這個其他應(yīng)付款平賬,把他做在庫存現(xiàn)金 怎么做

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齊紅老師 解答 2022-12-14 09:38

再做到庫存現(xiàn)金?這樣做不是庫存現(xiàn)金就是正數(shù)了嗎?你現(xiàn)在是不是又想平其他應(yīng)付?

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快賬用戶9220 追問 2022-12-14 09:52

是的要平其他應(yīng)付款,老師

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齊紅老師 解答 2022-12-14 09:52

如果單純做分錄,就只能是? 借 其他應(yīng)付款? 貸 營業(yè)外收入

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您好,那你把他們實際的銀行轉(zhuǎn)為庫存現(xiàn)金不就行了
2022-12-13
您好,可以將對賬單和賬面銀行存款金額的差異,經(jīng)過內(nèi)部審批后一次性計入未分配利潤期初科目。
2020-06-18
你好,帳上的余額是負(fù)數(shù),是賬上的 銀行存款余額是負(fù)數(shù)嗎?那您需要查找一下原因,之前是從什么時候開始有負(fù)數(shù)的。是支出了哪一筆。是不是有的業(yè)務(wù)沒有發(fā)生,帳上卻做了。需要先查出原因才能做 處理哦。
2020-11-25
您好!個人賬戶你要補(bǔ)一個保證金的分錄,你是怎么付的款
2021-11-10
你好,這些都是個人墊付的嗎?如果是個人墊付的,你們單位沒有支付的,一直掛賬就可以了。
2022-09-08
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