您好,那你把他們實際的銀行轉(zhuǎn)為庫存現(xiàn)金不就行了

老師,你好,我9月份進(jìn)公司做的一家賬,他們賬上的余額是負(fù)數(shù),銀行卡上是有余額的,還有庫存現(xiàn)金他沒有提取過也沒有收到過現(xiàn)金,卻有現(xiàn)金支出 請問這樣怎么處理啊
老師你好,我想咨詢一下,我是核定征收企業(yè),應(yīng)收賬款到公司的賬后,老板全部從銀行劃賬到自己的銀行卡,我做憑證的時候全部做他的其他應(yīng)收款,他也沒有費(fèi)用成沖向的,所以現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其它應(yīng)收款的余額特別大,所以請教老師,年末了,怎樣對其他應(yīng)收款做賬戶處理?
請問老師:保證金支付用的個人賬戶(未做任何賬務(wù)處理),退到了公司賬戶(借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款),又以備用金的形式退給了個人(借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款),之前的這些賬是代理記賬公司做的,給我的回復(fù)是他們只管公司賬戶的賬,所以個人支付保證金沒有做賬務(wù)處理,憑證錄入也沒有在我們現(xiàn)在的系統(tǒng)上,現(xiàn)在該如何調(diào)整呢
老師您好 我們公司收到辦公用品或者運(yùn)費(fèi)發(fā)票時 都會直接計入管理費(fèi)用等 貸方是現(xiàn)金 導(dǎo)致現(xiàn)金會變成負(fù)數(shù) 然后就用其他應(yīng)付款調(diào)整了 現(xiàn)在其他應(yīng)付款金額越來越多了 我應(yīng)該怎么做能減少呀 我們沒有提現(xiàn)的業(yè)務(wù)
我是在代賬公司,每個月對方就提供支出費(fèi)用和收到的余額,然后讓我做憑證,他們沒有用銀行存款,所以我全部做現(xiàn)金,導(dǎo)致現(xiàn)金負(fù)數(shù)怎么處理
企業(yè)每月對職工應(yīng)發(fā)未發(fā)的工資,需要申報個稅工資薪金所得嗎
關(guān)于報表往來款編制,圖1打勾的是基礎(chǔ)資料,圖2鉛筆是我自己編制的數(shù)字,對嗎?看不懂書上的編制方法。
轉(zhuǎn)給法人的報銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問題
這個月能開上個月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務(wù),也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個人都生產(chǎn)的。
個稅利潤總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營所得稅是?
個稅利潤總額20365.25,交經(jīng)營所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對公的還是什么
請問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
已經(jīng)說了他們沒有銀行存款,
那怎么可能呢,他們沒有錢,還有實際支出?
不是說了嗎,全部是老板收錢了,然后每次要支出老板在給錢給出納支付
那你就作為往來,借 庫存現(xiàn)金? 貸 其他應(yīng)付款
這個我做了,現(xiàn)在我要把這個其他應(yīng)付款平賬,把他做在庫存現(xiàn)金 怎么做
再做到庫存現(xiàn)金?這樣做不是庫存現(xiàn)金就是正數(shù)了嗎?你現(xiàn)在是不是又想平其他應(yīng)付?
是的要平其他應(yīng)付款,老師
如果單純做分錄,就只能是? 借 其他應(yīng)付款? 貸 營業(yè)外收入