同學(xué)你好 固定資產(chǎn)入帳時間是購入當(dāng)月,次月起開始折舊
老師好,公司購買大型設(shè)備,分三次付款,每次付款間隔超過一個月,這個怎么處理賬務(wù)以及折舊呢
老師好,公司購買大型設(shè)備,分三次付款,每次付款間隔超過一個月,每次付款以后收到相應(yīng)金額的發(fā)票,這個怎么處理賬務(wù)以及折舊呢
老師,您好。公司購買大型設(shè)備,支付了部分金額而已,欠的部分,后面不定期還款,這個賬務(wù)要怎么處理的呢。我看到有預(yù)付款,我只是做了預(yù)付款,但是老板說,我要知道這個設(shè)備的總額,我支付了多少, 設(shè)備收到了,但是沒有發(fā)票,是不是要按照合同價,先入賬,借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款呢,然后前面已做的賬務(wù)處理預(yù)付款,要怎么處理呢
老師好,公司去年購進(jìn)了一個大型設(shè)備金額為300萬,約定了分好幾次付完,且?guī)状伍g隔加起來跨度將近一年,當(dāng)時因為設(shè)備已經(jīng)收到了,我當(dāng)時按照不含稅價格做了暫估入庫,并且在次月開始計提折舊,但是剛剛領(lǐng)導(dǎo)又說那個設(shè)備不要了,要退,這個我賬務(wù)怎么處理呀
老師好,公司去年購進(jìn)了一個大型設(shè)備金額為300萬,約定了分好幾次付完,且?guī)状伍g隔加起來跨度將近一年,當(dāng)時因為設(shè)備已經(jīng)收到了,我當(dāng)時按照不含稅價格做了暫估入庫,并且在次月開始計提折舊,但是剛剛領(lǐng)導(dǎo)又說那個設(shè)備不要了,要退,這個我賬務(wù)怎么處理呀
老師,其他公司借我們公司錢,短期借款,我們分錄,借:其他應(yīng)收款 貸,銀行 我們應(yīng)該指什么流量
老師,我是小公司,請問,需要繳納工會經(jīng)費嗎
老師您好!季報利潤表本期數(shù)是填7-9月 三個月的嗎
老師,暫估運費的分錄是借:銷售費用-運費,貸:應(yīng)付賬款-暫估么
給代管資金賬戶開票轉(zhuǎn)錢,怎么寫會計分錄
請問一般納稅人,公司裝修了,開的裝修的專票可以抵扣銷項稅嗎
老師您好,成本核算都用表格去做,請問需要用到哪些函數(shù)呀?
老師,個體工商戶一二季度是按核定征收申報經(jīng)營所得的,三季度沒有銷售,且稅務(wù)這邊改成查賬查賬征收了,扣繳端默認(rèn)1-9月份收入,按查賬征收計算的,然后系統(tǒng)上顯示有補稅金額,這個怎么辦????
老師您好,請問制造費用分配可以使用工價嗎?
企業(yè)所得稅申報表中,職工薪酬這個是不是必須填的,有發(fā)生薪酬沒填數(shù)據(jù)的話會不會怎么樣呢?
這個我知道,我的意思是比如我買個300萬的設(shè)備,分三次付款,第一次付50,第二次90,第三次160萬,每次間隔時間超過一個月,我按多少金額入固定資產(chǎn)呢
同學(xué)你好 發(fā)票是咋開的呢
每次付款才會開相應(yīng)的發(fā)票回來
那就計入在建工程 然后收到全部發(fā)票之后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)
在建工程需要計提折舊嗎
同學(xué)你好 這個不需要的
但設(shè)備其實已經(jīng)交付了,只是款分幾次付,就是今年到明年付97%,剩下3%在一年以后質(zhì)保期滿的時候支付
那也是看發(fā)票來做哦
就是每次收到票,借在建工程,借進(jìn)項,貸銀行存款?
同學(xué)你好 對的 是這樣的
那豈不是這一年多都折舊不了,要等一年后把全部100%支付了才能轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)計提折舊?
同學(xué)你好 是你收到全部發(fā)票之后才計入固定資產(chǎn)
對呀,每付一次款才能收到一次發(fā)票,明天就要支付97%,剩下3%的質(zhì)保金一年以后才支付,那就是一年以后才能轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn),是這樣吧
你問問他們3%的質(zhì)保金發(fā)票給你開什么內(nèi)容
如果不是設(shè)備發(fā)票是不是直接在付完97%以后就可以轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了
對的 現(xiàn)在付完就是固定資產(chǎn) 然后明年收到3%的發(fā)票可以計入費用科目