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老師,您好。公司購買大型設(shè)備,支付了部分金額而已,欠的部分,后面不定期還款,這個(gè)賬務(wù)要怎么處理的呢。我看到有預(yù)付款,我只是做了預(yù)付款,但是老板說,我要知道這個(gè)設(shè)備的總額,我支付了多少, 設(shè)備收到了,但是沒有發(fā)票,是不是要按照合同價(jià),先入賬,借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款呢,然后前面已做的賬務(wù)處理預(yù)付款,要怎么處理呢

2023-04-28 11:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-28 11:03

你預(yù)付賬款后,取得固定資產(chǎn),沒有固定資產(chǎn)的發(fā)票,直接不用計(jì)提折舊,使用就行。因?yàn)闆]有取得發(fā)票的固定資產(chǎn),計(jì)提的折舊,無法在企業(yè)所得稅稅前列支折舊費(fèi)用。

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快賬用戶1608 追問 2023-04-28 11:07

老師,但是我前面做了預(yù)付賬款,這個(gè)要怎么做呢,后面固定資產(chǎn)按照合同價(jià)入賬了,我前面的預(yù)付已經(jīng)支付了的錢,要怎么體現(xiàn)

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齊紅老師 解答 2023-04-28 11:09

一、支付貨款時(shí),分錄是: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 二、收到固定資產(chǎn),分錄是: 借:固定資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款 至于沒有發(fā)票,無法在稅前計(jì)提折舊,即使計(jì)提折舊,也是稅前調(diào)增事項(xiàng)

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快賬用戶1608 追問 2023-04-28 11:12

問題是預(yù)付的款項(xiàng)只是部分而已,不是全額支付的,后面還欠有很多的呢,比如機(jī)器是200萬,只預(yù)付了50萬,就收到了機(jī)器,我收到機(jī)器后,按照200萬入固定資產(chǎn)(借固定資產(chǎn)200萬,貸應(yīng)付賬款150萬,預(yù)付賬款50萬)可以這樣做嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-28 11:14

應(yīng)按總額入固定資產(chǎn),這個(gè)只是說你們需要盡快取得發(fā)票,不然不能計(jì)提折舊,或者是說即使計(jì)提了折舊也無法在稅前列支折舊費(fèi)用

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你預(yù)付賬款后,取得固定資產(chǎn),沒有固定資產(chǎn)的發(fā)票,直接不用計(jì)提折舊,使用就行。因?yàn)闆]有取得發(fā)票的固定資產(chǎn),計(jì)提的折舊,無法在企業(yè)所得稅稅前列支折舊費(fèi)用。
2023-04-28
學(xué)員您好: 需要沖減,具體分錄如下: 預(yù)付款時(shí) 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 對(duì)方開具發(fā)票 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款 補(bǔ)付余款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2021-01-14
您好,您沒有付款的話,我建議你暫時(shí)不要做憑證,因?yàn)樵诨蛘呤悄愦_定后期要付款的話,你可以先借周轉(zhuǎn)材料,低值易耗品貸其他應(yīng)付款。
2022-07-28
您好,我們是有固定資產(chǎn)模塊自動(dòng)拋轉(zhuǎn)憑證的話,要做卡片變理,減少0.17元,下月會(huì)按更新后的賬面價(jià)值進(jìn)行折舊,當(dāng)然變更后也有一個(gè)分錄 借:固定資產(chǎn) - 0.17 貸:應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商 -0.17
2023-12-13
同學(xué)您好,借固定資產(chǎn)-0.17 貸:長期應(yīng)付款-0.17 或者簡單點(diǎn)的,直接借:管理費(fèi)用-0.17貸:長期應(yīng)付款-0.17
2023-12-14
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