你好,對方已經(jīng)抵扣了,就需要對方填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表,稅局審批了你們才可以開具負(fù)數(shù)發(fā)票的
之前的賬務(wù),錢給對方打過去了,但是現(xiàn)在聯(lián)系不上對方,對方開不了發(fā)票,我們就沖不了賬,這種情況怎么辦??
老師我方開出的專票,金額開錯(cuò)對方?jīng)]有認(rèn)證,已跨月,現(xiàn)在需要紅沖,但是對方交不會(huì)抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián),也就對方抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)已經(jīng)丟掉了,要怎么做
老師,對方給我方開了發(fā)票,我4月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,后來對方什么都改了在之后給我方重開了發(fā)票,之前的發(fā)票我開了紅字信息表,我是否需要把這紅字信息表下載了發(fā)給對方?我當(dāng)時(shí)沒發(fā)給對方開紅沖發(fā)票,現(xiàn)在才發(fā)給對方可以不?
對方在4月份對公轉(zhuǎn)了5300,已經(jīng)開了票?,F(xiàn)在已經(jīng)發(fā)票部分沖紅2400,沖紅2400退2400也沒錯(cuò),但是實(shí)際是要退1500給對方,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師好,之前發(fā)票開錯(cuò)了,沒給對方 但是對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票,聯(lián)系不到對方了 電話也打不通了,這種怎么處理。
老師您好,匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表能幫我看看是否引起稅務(wù)預(yù)警嗎?
請問老師,紀(jì)委查公戶流水,是因?yàn)樯叮槭裁囱?/p>
那我要怎么撤銷已經(jīng)勾選的退稅發(fā)票,并且已經(jīng)用途確認(rèn)了
一個(gè)公司注冊資金300萬,現(xiàn)在實(shí)繳了300萬,但是這個(gè)公司沒有開展經(jīng)營又準(zhǔn)備注銷,這300稅會(huì)和工商會(huì)怎么處理,這300萬又借出來給其他企業(yè)用了
老師是不是沒有核定代理辦理營業(yè)執(zhí)照稅種,如果有開什么類型
一個(gè)公司注冊資金300萬,現(xiàn)在實(shí)繳了300萬,但是這個(gè)公司沒有開展經(jīng)營又準(zhǔn)備注銷,這300稅會(huì)和工商會(huì)怎么處理
我們的客戶預(yù)付款給我們了,后面他們違約,這次預(yù)付不退給她們,對方現(xiàn)在也聯(lián)系不上,這個(gè)需要什么資料,怎么做賬?
老師,我們替B公司公戶支付電費(fèi),國網(wǎng)把發(fā)票開給我們公司了,B公司現(xiàn)在公戶給我們把代付的錢轉(zhuǎn)過來,發(fā)票開給我們合適不?
會(huì)計(jì)制度里面的營業(yè)費(fèi)用就是銷售費(fèi)用吧
公司 24 年暫估了 20 萬成本,借主營業(yè)務(wù)成本 20 萬,貸應(yīng)付賬款-暫估20 萬,到次年 5 月都沒有取得發(fā)票,企業(yè)匯算清繳調(diào)增補(bǔ)繳了對應(yīng)的所得稅, 5 月份這 20 萬暫估成本怎么賬務(wù)處理填寫分錄,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
聯(lián)系 不到對方了
你好,聯(lián)系 不到對方了,這種情況就無法開具負(fù)數(shù)發(fā)票的?
這種情況 找對方稅務(wù)局 可以處理嗎
你好,不可以,應(yīng)當(dāng)找對方單位(也就是你們的客戶)才可以處理的?
也就是說 要是聯(lián)系不到了或者對方不肯開具紅字單,就不能處理了
你好,是的,是這樣的
好的,謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。