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老師您好,我們是銷售螃蟹的一般納稅人,我們的上游公司是農(nóng)村合作社在10月31日前未申請自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,在11月6日到稅務(wù)局備案成功,然后把10月份開給我司的電子免稅普票全部紅沖,11月6日重新開具帶有自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的電子免稅普票,在報10月份增值稅的時候,沒有進行發(fā)票勾選 ,直接用手工填寫上去,10月份增值稅申報成功,問題是現(xiàn)在11月份發(fā)票勾選里未勾選里還有我已報稅的,如果在12月份申報稅的時候怎么操作

2023-11-20 10:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-20 10:28

你好,你去修改十月份的申報表 不填寫需要正常交稅,然后在12月份選擇不抵扣

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快賬用戶4094 追問 2023-11-20 10:32

老師不懂你說的什么意思,如果10月份我不手動填寫,我們一點進項都沒有,主要是問現(xiàn)在怎么操作

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齊紅老師 解答 2023-11-20 10:34

你好,那你稅務(wù)局允許你們不用在勾選平臺里面勾選嗎 你最好問一下你稅務(wù)局,因為我們這邊問過不可以的 有單獨的勾選農(nóng)產(chǎn)品的模塊 如果同意的話,你就在12月份選擇抵扣勾選 第一個就可以

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你好,你去修改十月份的申報表 不填寫需要正常交稅,然后在12月份選擇不抵扣
2023-11-20
你好,那你別認證那么多,你抵扣多少認證多少不就行了。
2023-12-27
您好,這個沒有其他選項了吧
2023-10-21
您好,這個沒有其他金額了嗎
2023-10-21
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-04-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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