您好,你是一般納稅人是吧
師請(qǐng)問我們公司之前客戶沒有要發(fā)票 我申報(bào)的時(shí)候也按照未開票去申報(bào)了收入 但是現(xiàn)在客戶又來要發(fā)票 我們該怎么申報(bào)這筆增值稅呢 因?yàn)橹耙焉陥?bào)過這個(gè)金額了
老師,我司在2021年3月份開了發(fā)票給客戶,但是一直到這個(gè)月才說要退票給我們之前也沒有付款,現(xiàn)在開具紅字發(fā)票,我就算在2022年3月份,還是要年報(bào)的時(shí)候調(diào)整這筆收入。
請(qǐng)問老師,我司一客戶之前銷售的貨款一直沒開票,2022年3月的時(shí)候我報(bào)稅的時(shí)候做了未開票銷售申報(bào)了增值稅,現(xiàn)在客戶要求我們開票給他,那個(gè)我要怎么報(bào)稅?
請(qǐng)問老師,我司之前一個(gè)客戶,銷售給他們的產(chǎn)品的一直沒開發(fā)票,在今年3月的時(shí)候我做了未開票申報(bào),11月該客戶又申請(qǐng)開票,那我申報(bào)11月增值稅的時(shí)候是在未開票收入那里錄入負(fù)數(shù)信息,其他表里還要填什么信息嗎?我自己的帳上要不要進(jìn)行負(fù)數(shù)外理?
老師,好,我們是一般納稅人,我們21年到22年銷售的東西,一直沒開票,我申報(bào)的時(shí)候,填的未開票收入。這一月份,客戶讓開發(fā)票類,我現(xiàn)在要是把他們以前的發(fā)票開出來了,2月份申報(bào)一月份稅的什么?21年和22年的開票數(shù),到時(shí)候,怎么填
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
是的,是一般納稅人
您好,你現(xiàn)在在未開票那里,填負(fù)數(shù),然后在開票那里,填正數(shù),在申報(bào)一次?
單獨(dú)申報(bào)嗎還是等12月初申報(bào)11月的增值稅的時(shí)候一起申報(bào)
正數(shù)就按照我當(dāng)月實(shí)際多少就報(bào)多少是吧?然后負(fù)數(shù)就填的申報(bào)過的那個(gè)那筆數(shù)?
嗯對(duì)是這個(gè)意思的