同學(xué)你好 可能需要調(diào)整的項(xiàng)目有:福利費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi),罰款等 稅前不得扣除的項(xiàng)目的項(xiàng)目都有 1.向投資者支付的股息、紅利等權(quán)益性投資收益款項(xiàng)。 2.企業(yè)所得稅稅款。 3.稅收滯納金。 4.罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失。 5.超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的捐贈(zèng)支出。 6.贊助支出。 7.未經(jīng)核定的準(zhǔn)備金支出,是指不符合國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備等準(zhǔn)備金支出。 8.企業(yè)之間支付的管理費(fèi)、企業(yè)內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的租金和特許權(quán)使用費(fèi),以及非銀行企業(yè)內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的利息,不得扣除。 9.取得收入無關(guān)的其他支出
根據(jù)上述資料回答下列問題,12019年度,該企業(yè)實(shí)現(xiàn)的會(huì)計(jì)利潤總額二計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),對(duì)于經(jīng)營需進(jìn)行調(diào)整的收入和費(fèi)用,各區(qū)調(diào)整的金額32019年度,該企業(yè)應(yīng)納稅所得額2019年,該企業(yè)應(yīng)納所得稅額
關(guān)于利息,在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)能總結(jié)下那些需要哪些不需要嗎
由于企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額很可能與會(huì)計(jì)利潤總額不一致,那么在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),需要對(duì)哪些項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整?哪些費(fèi)用不能在稅前列支?
由于企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額很可能與會(huì)計(jì)利潤總額不一致,那么在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),需要對(duì)哪些項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整?哪些費(fèi)用不能在稅前列支?
由于企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額很可能與會(huì)計(jì)利潤總額不一致那么在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),需要對(duì)哪些項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整
老師我們單位有兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票失聯(lián)了,稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,已經(jīng)申報(bào)繳稅了,賬務(wù)怎么處理?
老師早上好,請(qǐng)問委外的產(chǎn)成品成本回到我司倉庫就是存貨了是嗎,比如7月入庫委外品,成本原材料加加工費(fèi)就是200萬,就是說我委外存貨有200萬是這意思嗎?媳婦200萬等于委外成本核算表的200萬
老師,請(qǐng)問客戶來公司視察,產(chǎn)生的住宿費(fèi)用等,我司可以報(bào)銷到客戶的卡號(hào)嗎?打款備注“報(bào)銷”可以嗎
#提問:老師企業(yè)登記網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)選項(xiàng)“民宿”一欄,怎么沒有內(nèi)容呢?空白的。
提取盈余公積用的是個(gè)別報(bào)表調(diào)整前的凈利潤嗎
老師,老板想知道該缺多少成本票,這個(gè)在哪里可以查到?
老師,經(jīng)濟(jì)法中人大和常委分不清,什么時(shí)候找人大,什么時(shí)間找人大常委會(huì)。老師您有總結(jié)的嗎
@樸老師,你好,咨詢的
去年12月一個(gè)職工13000的工資老板私人轉(zhuǎn)給他的,沒有申報(bào)個(gè)稅,上個(gè)月又更正了申報(bào)交了189元的個(gè)稅,稅局還罰款了200,這個(gè)個(gè)稅和罰款我改怎么做賬
房開企業(yè)開發(fā)項(xiàng)目的外網(wǎng)施工費(fèi)和市政配套費(fèi)屬于開發(fā)成本的哪一類啊?