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去年12月一個(gè)職工13000的工資老板私人轉(zhuǎn)給他的,沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,上個(gè)月又更正了申報(bào)交了189元的個(gè)稅,稅局還罰款了200,這個(gè)個(gè)稅和罰款我改怎么做賬

2025-09-03 06:41
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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齊紅老師 解答 2025-09-03 06:48

1. 補(bǔ)記去年12月工資(老板私人墊付,需確認(rèn)公司與老板的往來(lái)) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 13000 貸:其他應(yīng)付款——老板 13000 (同時(shí),需補(bǔ)記該工資對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用,如屬于管理部門:) 借:以前年度損益調(diào)整 13000 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 13000 2. 補(bǔ)繳個(gè)稅(189元) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 189 貸:銀行存款 189 (注:個(gè)稅本質(zhì)為職工個(gè)人承擔(dān),若公司未向職工收回,需計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出) 借:營(yíng)業(yè)外支出 189 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 189 3. 支付罰款(200元,罰款不得在稅前扣除) 借:營(yíng)業(yè)外支出——罰款支出 200 貸:銀行存款 200 4. 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整(若涉及跨年費(fèi)用) 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 13000 貸:以前年度損益調(diào)整 13000

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