您好 賬上記在了今年 用的以前年度損益調(diào)整 對(duì)么
你好,我今年發(fā)現(xiàn)去年的會(huì)計(jì)做賬時(shí), 多做了收入,增值稅申報(bào)表多報(bào)了收入, 賬務(wù)上通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后, 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報(bào)表嗎? 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的增值稅收入不就和增值稅申報(bào)表對(duì)不上?
老師,補(bǔ)申報(bào)去年的收入,賬上記在了23年通過(guò)以前年度損益,現(xiàn)在需要去大廳更正22年的增值稅申報(bào)表和年度所得稅申報(bào)表外,還有其他報(bào)表要更正嗎?
老師,補(bǔ)申報(bào)去年的收入,賬上記在了23年通過(guò)以前年度損益,現(xiàn)在需要去大廳更正22年的增值稅申報(bào)表和年度所得稅申報(bào)表外,還有其他報(bào)表要更正嗎?22年的財(cái)務(wù)報(bào)表需不需要更正
老師,稅局檢查后補(bǔ)去年的收入,補(bǔ)稅時(shí)大廳人員更正了增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅年報(bào),這個(gè)需不需要更正企業(yè)所得稅季報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)和年報(bào)?
老師,稅局檢查后補(bǔ)去年的收入,補(bǔ)稅時(shí)大廳人員更正了增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅年報(bào),這個(gè)需不需要更正企業(yè)所得稅季報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)和年報(bào)?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
這樣操作需要到大廳更正那些報(bào)表?
那您財(cái)務(wù)軟件還可以反結(jié)賬到去年么
可以反結(jié)賬到去年
反結(jié)轉(zhuǎn)到去年12月的話,需要到大廳更正12月的增值稅申報(bào)表、所得稅季報(bào)、第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表、年報(bào)所得稅、年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,老師,對(duì)嗎
最好反結(jié)賬到去年 憑證也做到去年 然后到大廳更正12月的增值稅申報(bào)表、所得稅季報(bào)、第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表、年報(bào)所得稅、年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,1季度的資產(chǎn)負(fù)債表
好的,老師!我還想知道用以前年度損益調(diào)整將收入做到22年,需要到大廳更正那些申報(bào)表
做到22年 就不用以前年度損益調(diào)整科目了 直接用當(dāng)期損益類科目
用以前年度損益調(diào)整入到23年
那不用以前年度損益調(diào)整入到23年??好反結(jié)賬到去年 憑證也做到去年