同學(xué)你好,是具有收購性質(zhì)的公司都可以去申請購買收購發(fā)票來開具的。食堂購買的菜,可以開收購憑證作為入賬依據(jù),只不過外購的用于職工福利進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,可以稅前抵扣的。
老師,我們公司收購茶農(nóng)的茶青,代農(nóng)戶開收購普通發(fā)票,這個可以按9%進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)算抵扣,一般稅額不是用 買價/(1+9%)*9% 這樣計(jì)算嗎,早上那老師說免稅進(jìn)項(xiàng)用 買價*9%進(jìn)項(xiàng),為什么不是用 買價/(1+9%)*9%計(jì)算呢
我們公司內(nèi)部員工餐廳,購買食材菜,只有收據(jù)怎么辦,可以入賬嗎?入什么科目,所得稅前可以扣除嗎? 老師能不能讓他們?nèi)ザ悇?wù)局代開發(fā)票?。看_明目是什么?不理解?除了入福利費(fèi),還有別的辦法嗎?
請問下老師,這里是我們客戶代購原料分,為什么是開票為交通運(yùn)輸設(shè)備呢?那我做購入憑證可以時候可以寫原材料?借:原材料~塑膠原料 進(jìn)項(xiàng)稅~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)收賬款* ***公司嗎? 是客戶幫我們買原料,明白嗎?也就是說我們沒有錢買原料,但是我們又有合作,只能從應(yīng)收款中扣掉原料費(fèi),但是客戶怎么開這個名稱呢?如果來這個名稱我可以做進(jìn)原料科目?
收購憑證是什么?是具有收購性質(zhì)的公司都可以去代開嗎?比如我們公司可以收購農(nóng)產(chǎn)品,那食堂購買的菜是不是可以開收購憑證作為入賬依據(jù),只不過外購的用于職工福利進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,可以稅前抵扣呢?
老師,我有一個想法,就是咱們說的減免集個都是要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,那我在想一個問題就是,你比如咱們外購的產(chǎn)品就比如圖片中這種,我依舊抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅的話會怎么樣呢?我給我員工用作福利那人稅務(wù)局又不知道啊,我依舊憑著專票進(jìn)項(xiàng)去給抵扣了也不是不可以哈
老師,我們企業(yè)做稅務(wù)注銷,稅局說我們城鎮(zhèn)土地使用稅申報(bào)的面積少了需要補(bǔ)報(bào)面積,這樣應(yīng)該怎么補(bǔ)報(bào)呢,重新采集城鎮(zhèn)土地使用稅的面積嗎
匯算清繳填寫問題: “匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響”這一項(xiàng)在現(xiàn)金流量表里填哪里?
老師,請問去年的裝修費(fèi)下個月才陸續(xù)把發(fā)票開過來的,我們是自己買材料找建筑勞務(wù)公司做的,這個合同沒有簽,現(xiàn)在要求對方把合同補(bǔ)上。款項(xiàng)還沒有付,現(xiàn)在問題如下 1:合同是簽訂去年發(fā)生時的?還是取得發(fā)票時的呢? 2:發(fā)票下個月取得,按照下個月再入賬了嗎?如果是的話這種賬務(wù)處理怎么做比較合適呢?
您好 銘宇 方便請教您一個問題嗎?就是變更法人和股東,原公司一個股東,100%持股,注冊資本100萬,沒有實(shí)投,現(xiàn)在要變更成另外兩個股東(分別是99%和1%),這種情況下是不是雙方要交萬分之五的印花稅?那個稅呢?是不是平價就不用交?謝謝,變更的時候用不用報(bào)表什么的?變更前用不用先交印花稅這些?
請問老師去年的暫估今年4月份收到了相應(yīng)的發(fā)票,怎么做賬呢?
更正個稅對企業(yè)的影響
請問 5月份注冊的農(nóng)資公司幾月份報(bào)稅 都報(bào)哪些稅
請問小規(guī)模納稅人,無票做收入,那稅率是按照1人%還是3%做免稅
我要回放29期 5月21號課程,電腦登陸后從哪打開
老師,您好。請問公司名稱用省級名稱,有什么關(guān)系嗎?注冊資金有限嗎,后期變更或是注銷會有什么問題嗎?