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請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,無票做收入,那稅率是按照1人%還是3%做免稅

2025-05-23 18:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-23 18:44

您好,是按1%,季度不超30萬普票最終還是免增值稅

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快賬用戶3246 追問 2025-05-23 18:49

但是申報(bào)表上的免稅怎么又按照3%的呢

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齊紅老師 解答 2025-05-23 18:50

您好,我們是超過30么,這里申報(bào)3%,還有一個(gè)減免2%要申報(bào)

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快賬用戶3246 追問 2025-05-23 18:51

小規(guī)模是自動(dòng)出來的呢,不是超過30萬哦

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齊紅老師 解答 2025-05-23 18:58

?您好,這樣申報(bào)的,公司三季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額(會(huì)自動(dòng)生成20行的本期免稅)”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)

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快賬用戶3246 追問 2025-05-23 19:26

是按照3%免稅的哦

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快賬用戶3246 追問 2025-05-23 19:27

那假如無票,銷售時(shí)收到100元,那對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)分錄是什么各多少

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齊紅老師 解答 2025-05-23 19:30

您好, 是的,季度沒有超30萬只填 主表 借:銀行? 100? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入? 100/1.01? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 100/1.01/1%

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快賬用戶3246 追問 2025-05-23 19:33

無票的收入,不是按照3%的嗎?那是否與申報(bào)表相矛盾

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齊紅老師 解答 2025-05-23 19:34

您好,不矛盾,不超30萬沒有增值稅,做下面這個(gè)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?貸:營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶3246 追問 2025-05-23 19:36

但是申報(bào)表上是按照3%的稅率免稅金額呀,而我們做賬是按照1%的稅率做了免稅金額

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齊紅老師 解答 2025-05-23 19:37

您好,知道 ,季度還有上面轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的分錄嘛

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快賬用戶3246 追問 2025-05-23 19:49

我現(xiàn)在問,我收到未開票的收入100萬,怎么做會(huì)計(jì)分錄各多少

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齊紅老師 解答 2025-05-23 19:52

您好,借:銀行? 100? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 100/1.01? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 100/1.01*1%

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您好,是按1%,季度不超30萬普票最終還是免增值稅
2025-05-23
同學(xué)你好!這個(gè)還是按3%? ?先做著 差額2%? ? 接著轉(zhuǎn)入其他收益的
2020-10-15
無票也是免稅的沒問題
2022-06-09
你好這個(gè)最新是按1% 這個(gè)享受季度不超過45萬免增值稅優(yōu)惠
2021-07-22
你好,2023年小規(guī)模納稅人,申報(bào)無票收入時(shí)的稅率是1%
2023-04-07
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