您好,是按1%,季度不超30萬普票最終還是免增值稅
小規(guī)模納稅人代開專票,票面稅率可以選擇用1%過3%嗎,如果按照3%.那納稅是按照1%還是3%.
老師,小規(guī)模納稅人做無票收入,稅率要按3%還是1%?
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人開具普票30萬以下1%稅率,報(bào)表是按3%申報(bào)的,增值稅做營(yíng)業(yè)外收入,是按1%做,還是3%
老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)季度申報(bào)1%稅率免交增值稅了,這個(gè)增值稅做營(yíng)業(yè)外收入(是按照1%還是按照3%做營(yíng)業(yè)外收入)?
小規(guī)模3%的納稅人,現(xiàn)在普票免稅,專票3%,那做無票收入,按照哪個(gè)繳納增值稅
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
老師,請(qǐng)問: 利潤(rùn)3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請(qǐng)問年度所得稅申報(bào)時(shí),輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計(jì)扣除的表格無法勾選是不是和這個(gè)有關(guān)?謝謝
但是申報(bào)表上的免稅怎么又按照3%的呢
您好,我們是超過30么,這里申報(bào)3%,還有一個(gè)減免2%要申報(bào)
小規(guī)模是自動(dòng)出來的呢,不是超過30萬哦
?您好,這樣申報(bào)的,公司三季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額(會(huì)自動(dòng)生成20行的本期免稅)”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)
是按照3%免稅的哦
那假如無票,銷售時(shí)收到100元,那對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)分錄是什么各多少
您好, 是的,季度沒有超30萬只填 主表 借:銀行? 100? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入? 100/1.01? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 100/1.01/1%
無票的收入,不是按照3%的嗎?那是否與申報(bào)表相矛盾
您好,不矛盾,不超30萬沒有增值稅,做下面這個(gè)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?貸:營(yíng)業(yè)外收入
但是申報(bào)表上是按照3%的稅率免稅金額呀,而我們做賬是按照1%的稅率做了免稅金額
您好,知道 ,季度還有上面轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的分錄嘛
我現(xiàn)在問,我收到未開票的收入100萬,怎么做會(huì)計(jì)分錄各多少
您好,借:銀行? 100? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 100/1.01? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 100/1.01*1%