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南昌元康公司為一般納稅人,增值稅率13%。財務部有001賬套主管,002出納(出納及出納簽字的權(quán)限),003會計(總賬、應付、應收所有權(quán)限),004業(yè)務人員(采購、銷售管理模塊所有權(quán)限)四個用戶,已經(jīng)啟用了總賬、采購管理、銷售管理、應收管理、應付系統(tǒng)。根據(jù)題目用文字描述相應的業(yè)務處理流程,并填寫業(yè)務生成的憑證,最后對生成的憑證進行記賬處理。說明:每題按題目要求填寫憑證名稱、憑證類型(采用收、付、轉(zhuǎn)三類)、憑證編號(從001開始)、業(yè)務日期、摘要、會計科目(明細到末級科目)、金額,簽名不需填寫。1、2020年7月3日,收到廣昌商貿(mào)公司轉(zhuǎn)賬支票1張,金額120000元,用以歸還前欠貨款。2、2020年7月12日,確認金源公司的一筆貨款250000無法收回,作為壞賬處理。3、2020年7月20日,收到東恒公司開出增值稅發(fā)票,列明采購甲材料10噸,不含稅單價1500元,款項尚未收到。4、2020年7月20日,銷售部購入打印機一臺,單價1500元,取得增值稅專用發(fā)票,以轉(zhuǎn)賬支票支付。5、2020年7月21日發(fā)出甲材料110000元,其中制造A產(chǎn)品耗用55000元,制造B產(chǎn)品耗用
南昌元康公司為一般納稅人,增值稅率13%。財務部有001賬套主管,002出納(出納及出納簽字的權(quán)限),003會計(總賬、應付、應收所有權(quán)限),004業(yè)務人員(采購、銷售管理模塊所有權(quán)限)四個用戶,已經(jīng)啟用了總賬、采購管理、銷售管理、應收管理、應付系統(tǒng)。根據(jù)題目用文字描述相應的業(yè)務處理流程,并填寫業(yè)務生成的憑證,最后對生成的憑證進行記賬處理說明:每題按題目要求填寫憑證名稱、憑證類型(采用收、付、轉(zhuǎn)三類)、憑證編號(從001開始)、業(yè)務日期、摘要、會計科目(明細到末級科目)、金額,簽名不需填寫1、2020年7月3日,收到廣昌商貿(mào)公司轉(zhuǎn)賬支票1張,金額120000元,用以歸還前欠貨款。2、2020年7月12日,確認金源公司的一筆貨款250000無法收回,作為壞賬處理。3、2020年7月20日,收到東恒公司開出增值稅發(fā)票,列明采購甲材料10噸,不含稅單價1500元,款項尚未收到。4、2020年7月20日,銷售部購入打印機一臺,單價1500元,取得增值稅專用發(fā)票,以轉(zhuǎn)賬支票支付。5、2020年7月21日發(fā)出甲材料110000元,其中制造A產(chǎn)品耗用55000元,制造B產(chǎn)品耗用45000
南昌元康公司為一般納稅人,增值稅率13%。財務部有001賬套主管,002出納(出納及出納簽字的權(quán)限),003會計(總賬、應付、應收所有權(quán)限),004業(yè)務人員(采購、銷售管理模塊所有權(quán)限)四個用戶,已經(jīng)啟用了總賬、采購管理、銷售管理、應收管理、應付系統(tǒng)。根據(jù)題目用文字描述相應的業(yè)務處理流程,并填寫業(yè)務生成的憑證,最后對生成的憑證進行記賬處理說明:每題按題目要求填寫憑證名稱、憑證類型(采用收、付、轉(zhuǎn)三類)、憑證編號(從001開始)、業(yè)務日期、摘要、會計科目(明細到末級科目)、金額,簽名不需填寫1、2020年7月3日,收到廣昌商貿(mào)公司轉(zhuǎn)賬支票1張,金額120000元,用以歸還前欠貨款。2、2020年7月12日,確認金源公司的一筆貨款250000無法收回,作為壞賬處理。3、2020年7月20日,收到東恒公司開出增值稅發(fā)票,列明采購甲材料10噸,不含稅單價1500元,款項尚未收到。4、2020年7月20日,銷售部購入打印機一臺,單價1500元,取得增值稅專用發(fā)票,以轉(zhuǎn)賬支票支付。5、2020年7月21日發(fā)出甲材料110000元,其中制造A產(chǎn)品耗用55000元,制造B產(chǎn)品耗用45000
老師好!之前我在房開公司上班,在2022年3月份開始我-直告知過老板要辭職,讓公司找人來對接工作,可老板一直說找不到人為理由。我在2023年1月份已經(jīng)在其他地方上班,在這期間老板也還打電話讓回到公司整理文件給其他人。可公司的轉(zhuǎn)賬回單及統(tǒng)計發(fā)放拆遷戶過渡費這些新來會計不接。從去年6月份我就沒去公司了,可票據(jù)到今年5月份才有人肯來接手。公司到現(xiàn)在欠我2年多的工資未發(fā)放,問老板結(jié)算工資,可老板說沒錢。而且也不想簽工資欠發(fā)證明。他l說等幾天變更法人后由新股東來簽,我說是交接去年的東西,怎么是新股東來簽,有這樣的說法嗎?老師清問一下現(xiàn)在怎么處理這工資未發(fā)的事?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
我的課成里只有上一次5月21,我要看5月19號的課
同學,你好 那你需要聯(lián)系在線客服,后臺看一下
小菲老師
同學,你好 還有什么問題嗎?
19號課程,只能后臺看
同學,你好 不好意思,如果得到的回復是這個,那就只能后臺看