你好,按照原來的暫估分錄紅沖,按照發(fā)票重新再做一遍入庫。
請問老師,去年暫估5萬,今年收到發(fā)票4萬,跨年的暫估該怎么寫分錄呢?
老師,請問我暫估的21年4月暫估的庫存商品,這個月才收到發(fā)票,應該怎么做賬呢?
老師好,我們2022年11月做了暫估 ,2023年4月收到發(fā)票,沖暫估和入庫,做賬做到去年11月,還是今年4月呢
老師:去年12月暫估的費用,今年4月份收到發(fā)票了,能不能直接把發(fā)票附到去年12月的那個暫估憑證后面,今年不用處理啊?
老師好,去年暫估的成本,今年5月份之前收到發(fā)票了,怎么做賬呢
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
直接做在今年賬面上嗎?
嗯,是的,要是有差額就直接調(diào)到主營業(yè)務成本中。
那不影響今年的成本數(shù)據(jù)嗎
一負一正,最多只影響那個差額。
那不沖回有什么影響呢?