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房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅,認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)票直接抵預(yù)交增值稅了,會(huì)計(jì)分錄記借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅代應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)嗎

2022-12-09 20:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-09 20:01

您好 請(qǐng)問稅金已經(jīng)預(yù)繳過了嗎

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快賬用戶1633 追問 2022-12-09 20:04

例如本月應(yīng)該預(yù)交100萬增值稅,我認(rèn)正了100萬進(jìn)項(xiàng),直接抵預(yù)交了,

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齊紅老師 解答 2022-12-09 20:05

那就直接寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額100萬就好了? 預(yù)繳沒有繳納不需要寫分錄的

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快賬用戶1633 追問 2022-12-09 20:06

借啥貸啥

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齊紅老師 解答 2022-12-09 20:06

請(qǐng)問您收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的?

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快賬用戶1633 追問 2022-12-09 20:09

收到進(jìn)項(xiàng)時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅了。認(rèn)證時(shí)就借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅了。平常預(yù)交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅貸銀行

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齊紅老師 解答 2022-12-09 20:09

認(rèn)證時(shí)就借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 這樣寫分錄就好了啊 您沒有實(shí)際預(yù)繳 不需要寫預(yù)繳的分錄

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快賬用戶1633 追問 2022-12-09 20:14

那應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)借方有余額不相當(dāng)于沒抵扣嗎?但抵扣了呀。

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齊紅老師 解答 2022-12-09 20:15

抵扣是在申報(bào)表填表的時(shí)候體現(xiàn)的 不光是寫分錄

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快賬用戶1633 追問 2022-12-09 20:22

不是很明白呢,那你掛在進(jìn)項(xiàng)借方,那到時(shí)有銷項(xiàng)時(shí)咋記。我現(xiàn)在認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是因?yàn)橐舻淄?,但沒退直接抵了預(yù)交增值稅了

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齊紅老師 解答 2022-12-09 20:23

銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 到時(shí)候抵減 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶1633 追問 2022-12-09 20:24

這進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵了呀

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齊紅老師 解答 2022-12-09 20:25

您預(yù)繳最終也是要抵銷項(xiàng)稅額的啊? 您沒有預(yù)繳 所以還是抵的銷項(xiàng)啊

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快賬用戶1633 追問 2022-12-09 20:25

我意思是應(yīng)該銀行交100萬預(yù)交增值稅,但我認(rèn)證了100萬進(jìn)項(xiàng),所以沒交錢,不做分錄嗎?這100萬繼續(xù)掛進(jìn)項(xiàng)借方

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齊紅老師 解答 2022-12-09 20:27

那如果您交了應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅就是借方100? 現(xiàn)在您沒有交 進(jìn)項(xiàng)來抵的 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方100?? 這不是都在借方100嗎 您沒有預(yù)繳 不需要寫預(yù)繳的分錄啊?

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你好,預(yù)交增值稅,應(yīng)當(dāng)是抵消 增值稅的應(yīng)納稅額? 才是啊,沒有預(yù)交增值稅抵進(jìn)項(xiàng)稅額的做法啊
2022-12-09
您好 請(qǐng)問稅金已經(jīng)預(yù)繳過了嗎
2022-12-09
?你好;? ? ? ? ? 月末結(jié)轉(zhuǎn)哦 ;? 借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-? ?預(yù)交增值稅;? 借? 銷項(xiàng)稅??貸? ?進(jìn)項(xiàng)稅 ; ;?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅? ? ? 借?????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸?? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 :借?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款? ?
2022-07-14
你好,加計(jì)扣除不需要做計(jì)提分錄的
2021-05-31
你好,是一樣的,待認(rèn)證認(rèn)證后還是轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng),最后轉(zhuǎn)到未交增值稅里。
2022-01-09
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