1 消費(fèi)稅600萬乘以20%加上500*1000*2*0.5% 第二個(gè)增值稅,600萬乘以13%
酒廠2021年銷售自產(chǎn)白酒500噸,開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款600萬元,貨款已收存銀行。(注:增值稅稅率13%)要求:(1)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(2)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的增值稅。(3)并作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。(銷售、計(jì)提)。
酒廠2021年銷售自產(chǎn)白酒500噸,開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款600萬元,貨款已收存銀行。(注:增值稅稅率13%)要求:(1)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(2)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的增值稅。(3)并作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。(銷售、計(jì)提)
酒廠2021年銷售自產(chǎn)白酒500噸,開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款600萬元,貨款已收存銀行。(注:增值稅稅率13%)要求:(1)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(2)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的增值稅。(3)并作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。(銷售、計(jì)提)。
酒廠2021年銷售自產(chǎn)白酒500噸,開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款600萬元,貨款已收存銀行。(注:增值稅稅率13%)要求:(1)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(2)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的增值稅。(3)并作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。(銷售、計(jì)提)
萌新酒廠2021年銷售自產(chǎn)黃酒開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款30萬元(不含貨款已收存銀行。(注:增值稅稅率13%;黃酒稅定額稅率是240元/噸)要求:(1)計(jì)算該酒廠黃酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(2)計(jì)算該酒廠黃酒應(yīng)繳納的增值稅。(3)并作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
有一檔案服務(wù)費(fèi)收入24年已經(jīng)確認(rèn)當(dāng)時(shí)是借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 但沒有開票開的收據(jù) 現(xiàn)在25年又開了張?jiān)痤~的發(fā)票需要沖回嗎會(huì)計(jì)分錄怎么做 當(dāng)時(shí)款已收,稅已交,是跨年度的
老師他家其實(shí)算是虧損26000左右,再加26000抵稅就是賺30000多,為什么還扣我們家的錢
老師,報(bào)24年企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)24年多計(jì)提了工資,怎么辦,是要調(diào)整賬目,然后更正財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季報(bào)嗎
老師,一般納稅人公司的話,當(dāng)月未抵扣但是入賬的發(fā)票,增值稅如何記分錄?
老師你好!商貿(mào)企業(yè)24年暫估入庫商品10噸單價(jià)100元,25年回發(fā)票數(shù)量10噸單價(jià)80元,沖暫估后,庫存商品明細(xì)賬為紅字200元,這200元需要納稅調(diào)整嗎
25年退回24年多計(jì)提工資3萬,做25年做24年匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增3萬,納稅金額,24年賬不變,24年財(cái)務(wù)報(bào)表要修改嗎?25年賬怎么做?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,掛靠乙方,乙方代我們代收代繳的稅費(fèi)包括那些稅費(fèi)
請(qǐng)問個(gè)體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因?yàn)槭亲约汗麍?chǎng)的果樹,但是沒申請(qǐng)過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個(gè)體戶需要所得稅年報(bào)和工商年報(bào)嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入600萬, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)600萬乘以13%, 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)、消費(fèi)稅600萬乘以20%加上500*1000*2*0.5%