你好,學(xué)員,該酒廠白酒應(yīng)繳納的增值稅=600*13%=78
酒廠2021年銷售自產(chǎn)白酒500噸,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款600萬(wàn)元,貨款已收存銀行。(注:增值稅稅率13%)要求:(1)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(2)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的增值稅。(3)并作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。(銷售、計(jì)提)。
酒廠2021年銷售自產(chǎn)白酒500噸,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款600萬(wàn)元,貨款已收存銀行。(注:增值稅稅率13%)要求:(1)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(2)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的增值稅。(3)并作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。(銷售、計(jì)提)
酒廠2021年銷售自產(chǎn)白酒500噸,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款600萬(wàn)元,貨款已收存銀行。(注:增值稅稅率13%)要求:(1)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(2)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的增值稅。(3)并作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。(銷售、計(jì)提)。
酒廠2021年銷售自產(chǎn)白酒500噸,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款600萬(wàn)元,貨款已收存銀行。(注:增值稅稅率13%)要求:(1)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(2)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的增值稅。(3)并作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。(銷售、計(jì)提)
萌新酒廠2021年銷售自產(chǎn)黃酒開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款30萬(wàn)元(不含貨款已收存銀行。(注:增值稅稅率13%;黃酒稅定額稅率是240元/噸)要求:(1)計(jì)算該酒廠黃酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(2)計(jì)算該酒廠黃酒應(yīng)繳納的增值稅。(3)并作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
老師我想問(wèn)一下,我們是建筑安裝公司,掛靠乙方,乙方代我們代收代繳的稅費(fèi)包括那些稅費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因?yàn)槭亲约汗麍?chǎng)的果樹(shù),但是沒(méi)申請(qǐng)過(guò)自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方現(xiàn)在要發(fā)票,那開(kāi)給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個(gè)體戶需要所得稅年報(bào)和工商年報(bào)嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅。現(xiàn)在24年12月利潤(rùn)表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè),會(huì)計(jì)憑證中暫估附件用的是采購(gòu)單,后面退稅用的是采購(gòu)合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡(jiǎn)易注消全體投資人承諾書》,要全體股東簽字,想問(wèn)一下,股東簽名的字,會(huì)不會(huì)跟之前所簽資料進(jìn)行對(duì)比呢?
銀行賬戶維護(hù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用?
養(yǎng)豬場(chǎng),是免稅的嗎?稅收有什么政策?除了要報(bào)稅務(wù),一般還需向哪些主管部門提供報(bào)表?
老師,您好!請(qǐng)教 企業(yè)籌建中購(gòu)入的固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備到達(dá)車間,但安裝需要的配件工具材料,這些配件工具材料,可以放在 在建工程-在安裝設(shè)備 中嗎?待全部安裝完畢,到達(dá)可使用狀態(tài)前,將 在建工程-在安裝設(shè)備 科目中的金額分?jǐn)偟剿械臋C(jī)器設(shè)備上,可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!