您好,不應該去掉4個月的折舊,凈殘值寫0.累計折舊就寫4個月的。使用壽命看您是按照多少年來計提的呢
事業(yè)單位,1997年的房產(chǎn)從未入賬,今年評估,評估報告中評估原值是200萬,評估凈值150萬。那本月錄入固定資產(chǎn)卡片怎么填?以圖片為例 1.開始使用時間是填1997年還是本月? 2.原值,累計折舊,凈值分別是填多少? 3.使用年限是填30年還是填6年?(6年是指從1997年算起的剩余年限)
因為是年中啟用的帳套,今年7月′購買得固定資產(chǎn),11月份開始計提,在做固定資產(chǎn)卡片時,原值我按照去掉4個月的累計折舊,也就是凈值核算的。卡片預計凈殘值和累計折舊怎么填寫,使用壽命和剩余壽命怎么填寫
因為公司以前沒用系統(tǒng)做固定資產(chǎn),現(xiàn)在上系統(tǒng)了,我按照凈值做的初始化。啟用帳套后也是按照凈值做的卡片,點資產(chǎn)工具欄對賬,固定資產(chǎn)管理清單和會計科目余額是平的。那這新增的卡片還要做憑證嗎,如果做了賬就不平了,資產(chǎn)清單金額少了。 還有就是新增卡片入賬日期怎么填寫,因為是按照計提折舊后的凈值填寫的(原值),計提折舊沒填寫,是按照計提折舊時間填寫入賬日期,還是按照當初購買得日期填寫入賬日期
根據(jù)您的估計,機器設(shè)備預計使用年限為10年,預計凈殘值為2,000萬;空調(diào)的預計使用壽命為5年,凈殘值為400萬?;诖耍闾峁┝巳渍叟f方案作為備選,分別是直線折舊法(按照年限)、雙倍余額遞減法、年限總和法。假定當月購買的固定資產(chǎn)當月即刻開始折舊,公司按年進行折舊,即本年折舊按照12個月計算,年末一次性計提,并假定所有折舊金額全部計入管理費用。試完成以下表格:表2:折舊方案備選表單位:萬元方案1:直線折舊法方案2:雙倍余額遞減法方案3:年限總和法機器設(shè)備空調(diào)機器設(shè)備空調(diào)機器設(shè)備空調(diào)第一年折舊金額第二年折舊金額第三年折舊金額……(后續(xù)年份不用再計算)不填不填不填不填不填不填
2021年1月15日,用銀行存款(貨幣資金)12,000萬購買機器用于生產(chǎn),并支付3,000萬購買空調(diào)等管理用固定資產(chǎn),所有固定資產(chǎn)都可以立即使用。寫出業(yè)務處理(2)根據(jù)您的估計,機器設(shè)備預計使用年限為10年,預計凈殘值為2,000萬;空調(diào)的預計使用壽命為5年,凈殘值為400萬。分別以直線折舊法(按照年限)、雙倍余額遞減法、年限總和法。假定當月購買的固定資產(chǎn)當月即刻開始折舊,公司按年進行折舊,即本年折舊按照12個月計算,年末一次性計提,并假定所有折舊金額全部計入管理費用。試完成以下表格:表2:折舊方案備選表單位:萬元方案1:直線折舊法方案2:雙倍余額遞減法方案3:年限總和法機器設(shè)備空調(diào)機器設(shè)備空調(diào)機器設(shè)備空調(diào)第一年折舊金額第二年折舊金額第三年折舊金額……(后續(xù)年份不用再計算)
老師,錄入出入庫單,銷售單,付款單,日記賬,銷售發(fā)票,采購發(fā)票,月底盤點后,進行哪些步驟的賬務處理(財務軟件)
老師你好,注冊資金1000萬,注冊公司是在外地,本地的老板說是個體戶,沒社保,怎么理解
老師好,我公司現(xiàn)在要給已經(jīng)離職的員工補發(fā)工資(工資屬于其在職期間的工資所得),請問我這月還可以按照員工給他申報個稅嗎? 如果可以,本月在申報個稅時,又沒有社保,可以嗎?
@樸老師請回答我的問題
匯算清繳時未開票的成本調(diào)出,調(diào)增應納稅所得額,需要做分錄借主營業(yè)務成本(負數(shù)),貸應付賬款(負數(shù))嗎
老師好:咨詢下,科目余額表年初 其他應收款-公積金數(shù)不對,這個也不清楚什么原因,但是知道2023年12月公積金計提、繳付憑證。這個如果調(diào)賬 怎么調(diào)整呢?
小企業(yè)會計準則下25年收到22年的費用發(fā)票計入當期費用,還需調(diào)整22年度的匯算清繳表嗎?
請問下年利率24%合理嗎
老師我想問一下我們掛靠乙方,乙方開票含稅78萬,不含稅780000/1.09=715596.3303,增值稅是780000/1.09*0.09=64403.66972,然后乙方讓我們開成本票720000萬,稅負3.5%,叫開材料是專票13%的稅率和勞務票普通發(fā)票,專票不含稅加普通發(fā)票含稅72萬,那我們開票一共是72萬十專票稅額一共是76萬不到,那這個差額是什么,我問乙方說和我們沒有關(guān)系,是她們做賬問題,那這個差額我們不是少2萬給我們了嗎,這2是不是包含他家代我們家交的附加稅,印花稅,他說有企業(yè)所得稅說0.88%,還有管理費用1.5%,那包不包含增值稅呀,我沒有明白這個差額,他家開出去收入不到72萬,我們家開成本票72萬,成本大于收入不交企業(yè)所得稅
老師2024年12月份的發(fā)票,己勾選的也沒有,未勾選的也沒有,不抵扣色選里也沒有,對方也沒紅沖,這是怎么回事
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