你好,如果費(fèi)用是真實(shí)的,會(huì)計(jì)上可以入賬。 但是由于沒(méi)有取得發(fā)票,是不可以抵扣所得稅的
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶(hù)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)?。慷胰径葲](méi)有銷(xiāo)售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問(wèn)一道題 某卷煙廠(chǎng)為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬(wàn)元,已開(kāi)據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠(chǎng)自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來(lái)客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無(wú)票收入了,10月讓我們開(kāi)票,那10月開(kāi)出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來(lái)客,抖音給我們補(bǔ)貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開(kāi)票,那開(kāi)出去票我們?cè)趺醋鲑~,9月已經(jīng)做無(wú)票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車(chē)輛購(gòu)置稅退回廠(chǎng)家的話(huà),每滿(mǎn)一年扣10%,如果沒(méi)滿(mǎn)一年的話(huà)怎么辦?5個(gè)月 和 7個(gè)月,怎么規(guī)定
謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
老師 請(qǐng)問(wèn)一下如果 會(huì)計(jì)上入賬,到時(shí)候納稅調(diào)增,分錄是怎么寫(xiě)?
你好,到時(shí)候納稅調(diào)增,有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅 嗎
老師 如果導(dǎo)致補(bǔ)交,和沒(méi)有導(dǎo)致補(bǔ)交,分別是怎么處理呀?(老師,我還是零基礎(chǔ)小白,我不知道分別遇到這個(gè)情況了該怎么做)
你好 ?如果導(dǎo)致補(bǔ)交 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 沒(méi)有導(dǎo)致補(bǔ)交,不需要做分錄
噢噢 謝謝老師
老師,如果沒(méi)有導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅,但是在稅法角度是不是也多抵扣了費(fèi)用,少交了企業(yè)所得稅?
你好,納稅調(diào)增,沒(méi)有導(dǎo)致多抵扣費(fèi)用,沒(méi)有導(dǎo)致少交企業(yè)所得稅啊