你好同學(xué),他是掛在往來(lái)科目,沒(méi)必要對(duì)沖的,而且這個(gè)金額也不是很大,沒(méi)有什么不好的影響的。
老師您好。我司是旅行社一般納稅人,今年一月份委托地接社給客人訂的機(jī)票,客戶已全額支付并且我們也開(kāi)了發(fā)票,同時(shí)我們也把票款支付了地接社,也取得了地接社發(fā)票。因?yàn)橐咔?,有部分機(jī)票發(fā)生了退款,地接社把退款一萬(wàn)打給我們,我們?cè)侔岩蝗f(wàn)塊錢(qián)退給客戶,中間沒(méi)有差價(jià)。想問(wèn)問(wèn)我們收到地接社款后給他開(kāi)正數(shù)發(fā)票,再退給客戶后取得客戶的發(fā)票,這么操作可以嗎?
商貿(mào)公司。一般納稅人,今年8月對(duì)賬時(shí),對(duì)方欠款我們35600元,我們是銷售方,當(dāng)時(shí)19年底有個(gè)產(chǎn)品沒(méi)有給客戶開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票, 金額14800 但2020年其他產(chǎn)品銷項(xiàng)發(fā)票多開(kāi)了35600.對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,那現(xiàn)在需要補(bǔ)開(kāi)給客戶14800這個(gè),還是直接讓客戶開(kāi)35600的紅沖給我們?
老師請(qǐng)問(wèn)三年前的業(yè)務(wù)了當(dāng)時(shí)客戶給錢(qián)了我們也給開(kāi)發(fā)票了開(kāi)的是普通發(fā)票,現(xiàn)在業(yè)務(wù)沒(méi)做成客戶要退款,我是直接給開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票就可以嗎?給客戶一聯(lián)。原來(lái)開(kāi)的發(fā)票還需要收回嗎
老師!今年開(kāi)給客戶發(fā)票是25萬(wàn),客戶打款到對(duì)公是50萬(wàn),等于我們還有25萬(wàn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)給客戶,客戶暫時(shí)也不需要發(fā)票,那未開(kāi)的發(fā)票可以先不開(kāi)嗎?賬先掛著嗎?等明年需要的時(shí)候在開(kāi)可以嗎?
老師好,去年a客戶提貨,但是a客戶掛的b單位,去年已開(kāi)票給b單位10萬(wàn)元,票客戶已收。具體b客戶有沒(méi)有抵扣不知道?,F(xiàn)在因?yàn)閎單位和a單位鬧掰了,目前a單位提出只能對(duì)私付款給我們,且還要扣去之前的票錢(qián)。這種情況要怎么處理呢?
老師,勞務(wù)費(fèi)要不要交印花稅?
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼沒(méi)有紅頭文件 是不是需要繳納所得稅
請(qǐng)教 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 2024年有3個(gè)收入我計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入 1,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還2500元 2,員工生育津貼到賬2萬(wàn)+ 3,社保局發(fā)的穩(wěn)崗補(bǔ)貼8000元 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳,以上哪些需要繳納所得稅?是否要更改之前的報(bào)表,怎么改?
公賬不能用,可以委托其他單位收款,然后用我們自己的公司開(kāi)票嗎
如何申請(qǐng)留抵退稅,怎么操作,有時(shí)間限制嗎
還有個(gè)問(wèn)題。一些材料供應(yīng)商,開(kāi)的發(fā)票明細(xì)跟供貨明細(xì)不一致,或者只包含供貨明細(xì)中的一部分,這樣發(fā)票入賬抵扣有很大隱患嗎
請(qǐng)問(wèn)老師稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票能作廢重開(kāi)嗎?
請(qǐng)問(wèn),浙江寧波地區(qū),所屬行業(yè)是化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),行業(yè)稅負(fù)率是多少?
老師,我想問(wèn)一下,我們公司做匯算清繳的時(shí)候,有一筆壞賬損失我們調(diào)整的時(shí)候應(yīng)該放在哪里
老師,23年的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末-期初≠利潤(rùn)表凈利潤(rùn),出現(xiàn)差的原因是,記賬以前的調(diào)整直接進(jìn)來(lái)未分配利潤(rùn),在利潤(rùn)表上未調(diào)整導(dǎo)致,怎么處理
不需要調(diào)賬嗎
你好同學(xué),不需要的,調(diào)整了以后咱就錯(cuò)了。