久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

請教 我們是小企業(yè)會計準則 2024年有3個收入我計入了營業(yè)外收入 1,個稅手續(xù)費返還2500元 2,員工生育津貼到賬2萬+ 3,社保局發(fā)的穩(wěn)崗補貼8000元 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳,以上哪些需要繳納所得稅?是否要更改之前的報表,怎么改?

2025-05-22 12:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-22 12:15

第二個,生育津貼,這個你不是支付給個人嗎?你們自己留存 第三個不需要交 第一個需要交 第三個對應的支出也不允許抵扣所得稅。 不需要修改之前的財務報表。

頭像
快賬用戶2734 追問 2025-05-22 12:19

生育津貼是收到企業(yè)了,因為產假期間(6個月*7千)企業(yè)發(fā)的工資高于生育津貼

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-22 12:20

你應該充收入,你給他申報了個稅嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-22 12:21

應該沖他個人的收入,也就是沖工資。

頭像
快賬用戶2734 追問 2025-05-22 12:21

正常發(fā)工資,申報個稅

頭像
快賬用戶2734 追問 2025-05-22 12:24

2024年收到的時候做的 借方:銀行存款2萬 貸方:營業(yè)外收入 2萬 那么這個是錯了 更正 借方:銀行存款2萬 貸方: 這個是發(fā)生在2023年休產假的工資了,收到津貼是2024年4月了 我不知道怎么改

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-22 12:25

借應付職工薪酬工資貸利潤分配未分配利潤,借利潤分配未分配利潤 貸應付職工薪酬工資 第一個沖管理費用 第二個是沖營業(yè)外收入。

頭像
快賬用戶2734 追問 2025-05-22 12:26

什么意思 沒有理解

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-22 12:27

一個什么意思,圈起來。

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-22 12:27

哪一個是什么意思?圈起來我都不都給你解釋了。 借,應付職工薪酬工資,貸,管理費用,借,營業(yè)外收入,貸,應付職工薪酬工資??床欢畣幔@一個??缒炅?,把損益類的科目用利潤分配未分配利潤來代替。

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-22 12:27

之前,多做了管理費用,多做了營業(yè)外收入,都需要紅沖錢。沒有退回來,做不了銀行放款,通過應付職工薪酬來。

頭像
快賬用戶2734 追問 2025-05-22 13:30

看懂了 老師的分錄 25年做分錄 (由于跨年直接用未分配利潤-利潤分配來代替損益類科目) 借 應付職工薪酬 貸 管理費用(替換為 未分配利潤) 借 營業(yè)外收入 (替換*)貸 應付職工薪酬 那么請教2024年匯算清繳怎么填呢? 1,我這2萬的津貼還是要填入主表的營業(yè)外收入嗎? 2,105040表填寫如圖 3,105000表里面顯示的調減 調增 ,一增一減也沒有對生育津貼免稅啊 我的工資填寫還是按賬上記載的 請教老師應該怎么做 感謝

看懂了 老師的分錄
25年做分錄 (由于跨年直接用未分配利潤-利潤分配來代替損益類科目)
借 應付職工薪酬 貸 管理費用(替換為 未分配利潤)
借 營業(yè)外收入 (替換*)貸 應付職工薪酬
那么請教2024年匯算清繳怎么填呢?
1,我這2萬的津貼還是要填入主表的營業(yè)外收入嗎?
2,105040表填寫如圖
3,105000表里面顯示的調減 調增 ,一增一減也沒有對生育津貼免稅啊
我的工資填寫還是按賬上記載的
請教老師應該怎么做 感謝
看懂了 老師的分錄
25年做分錄 (由于跨年直接用未分配利潤-利潤分配來代替損益類科目)
借 應付職工薪酬 貸 管理費用(替換為 未分配利潤)
借 營業(yè)外收入 (替換*)貸 應付職工薪酬
那么請教2024年匯算清繳怎么填呢?
1,我這2萬的津貼還是要填入主表的營業(yè)外收入嗎?
2,105040表填寫如圖
3,105000表里面顯示的調減 調增 ,一增一減也沒有對生育津貼免稅啊
我的工資填寫還是按賬上記載的
請教老師應該怎么做 感謝
看懂了 老師的分錄
25年做分錄 (由于跨年直接用未分配利潤-利潤分配來代替損益類科目)
借 應付職工薪酬 貸 管理費用(替換為 未分配利潤)
借 營業(yè)外收入 (替換*)貸 應付職工薪酬
那么請教2024年匯算清繳怎么填呢?
1,我這2萬的津貼還是要填入主表的營業(yè)外收入嗎?
2,105040表填寫如圖
3,105000表里面顯示的調減 調增 ,一增一減也沒有對生育津貼免稅啊
我的工資填寫還是按賬上記載的
請教老師應該怎么做 感謝
頭像
齊紅老師 解答 2025-05-22 13:42

納稅調整明細表收入類,其他填寫賬載金額2萬 職工薪酬明細表工資實際金額稅收金額減少2萬。

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-22 13:42

然后去修改個稅,申報了個稅之后,填寫了本期收入,然后再去填寫免稅收入。

頭像
快賬用戶2734 追問 2025-05-22 14:22

不對,企業(yè)所得稅越調越高; 現(xiàn)在填了105040表之后,105000表就出現(xiàn)一增一減,沒有免這2萬津貼收入; 按照老師的方法調整之后,沒有減少稅額;

不對,企業(yè)所得稅越調越高;
現(xiàn)在填了105040表之后,105000表就出現(xiàn)一增一減,沒有免這2萬津貼收入;
按照老師的方法調整之后,沒有減少稅額;
不對,企業(yè)所得稅越調越高;
現(xiàn)在填了105040表之后,105000表就出現(xiàn)一增一減,沒有免這2萬津貼收入;
按照老師的方法調整之后,沒有減少稅額;
不對,企業(yè)所得稅越調越高;
現(xiàn)在填了105040表之后,105000表就出現(xiàn)一增一減,沒有免這2萬津貼收入;
按照老師的方法調整之后,沒有減少稅額;
頭像
齊紅老師 解答 2025-05-22 14:23

因為你之前也做了管理費用,管理費用多抵扣了不是嗎?你還要像要他怎么調整,你說吧,他應該是調增還是調減。那管理費用降低了,利潤營業(yè)外收入增加了,利潤正好以正數(shù)以負數(shù)抵扣了,不是嗎?

頭像
快賬用戶2734 追問 2025-05-22 14:40

第一個問題:我這2萬的津貼還是要填入主表的營業(yè)外收入嗎? 我自己認為:主表里面營業(yè)外收入要減掉2萬 是嗎? 理由是 這不屬于營業(yè)外收入,并且25年調賬; 第二個問題,為什么要修改個稅,后面這段話不明白,“修改個稅之后,填寫本期收入,然后再去填寫免稅收入” 我的理解是,生育津貼是免稅個稅的,個人已經通過個稅匯算清繳退稅了,所以個稅的問題是解決了吧

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-22 14:44

第一個是的,不能減去,因為它和你去年第4季度填寫的一樣。你去年第4季度利潤表里面有營業(yè)外收入,那你現(xiàn)在就得填寫營業(yè)外收入,只不過是他會納稅調減 管理費用2萬,也包含在管理費用里面。 匯算清繳調增 2他交了個稅,這一部分申報個稅,但是不交。你給人家交了個稅呀,你沒有填寫免稅收入 那你申報的時候也得給人家申報正確不是?

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
第二個,生育津貼,這個你不是支付給個人嗎?你們自己留存 第三個不需要交 第一個需要交 第三個對應的支出也不允許抵扣所得稅。 不需要修改之前的財務報表。
2025-05-22
你這個收入你看是不是納稅調減了,如果納稅調減了,對應的支出呢,對應的支出你需要納稅調增的。
2023-05-19
1財務費用納稅調增50*(10%-5%)=2.5
2023-12-25
你好需要計算做好了給你
2021-12-23
你好,學員,稍等一下的
2022-11-16
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×