你好,這個(gè)不需要調(diào),是正常的了
做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系已符合:資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)十本年利潤(rùn)的凈利潤(rùn)本年累計(jì)±以前年度損益調(diào)整。問:對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期初數(shù)需要做調(diào)整嗎?
因?yàn)橐郧澳甓鹊耐硕愐鹄麧?rùn)表的凈利潤(rùn)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)-期初未分配利潤(rùn),需要調(diào)整嗎?以及如何調(diào)整?
老師,我沖去年多計(jì)提的稅金做了個(gè)調(diào)整未分配利潤(rùn)的分錄,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減期初,不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn),我怎么處理啊
老師,23年的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末-期初≠利潤(rùn)表凈利潤(rùn),出現(xiàn)差的原因是,記賬以前的調(diào)整直接進(jìn)來未分配利潤(rùn),在利潤(rùn)表上未調(diào)整導(dǎo)致,怎么處理
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),請(qǐng)問合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報(bào)中的盈余總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫?
銀行利息收入100元 分錄怎么寫
問一下注銷時(shí)是不是要把賬調(diào)一下,賬面只剩一分錢
老師,工商年檢中納稅總額為本年度實(shí)際交稅的金額,那像2023年度的所得稅,在2024年1月份繳納的,算嗎
老師,我司24年異地施工預(yù)交的企稅 2000元。預(yù)交當(dāng)月月底我做結(jié)轉(zhuǎn)了,借:所得稅費(fèi)用 2000 貸:銀行存款2000 24年全年虧損,現(xiàn)在做退稅了。請(qǐng)問錢到賬后如何做分錄?
銷售有部分退貨有部分對(duì)賬,我怎么開負(fù)數(shù)啊
倉(cāng)管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。這話是不是有誤導(dǎo)性 入庫(kù)與驗(yàn)收:物料到貨后倉(cāng)務(wù)員或相關(guān)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收確認(rèn)并簽字),以送貨單為入庫(kù)依據(jù),財(cái)務(wù)據(jù)此賬務(wù)處理。生產(chǎn)車間和各部門領(lǐng)用物料時(shí)按規(guī)定審批,倉(cāng)管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。
公司變更名稱怎么核名
不用管嗎,利潤(rùn)表與資產(chǎn)負(fù)債這個(gè)關(guān)系不對(duì),沒有問題嗎,其中對(duì)不上的數(shù)還有年度匯算清繳退回來的錢
你好,這個(gè)做匯算調(diào)整就會(huì)有這個(gè)差異是正常的。
我這是,賬上的報(bào)表都出現(xiàn)這個(gè)問題了
你好,是的。除非你反結(jié)轉(zhuǎn)過去去年調(diào)整,否則都會(huì)有這個(gè)差異的。