開票的數(shù)據(jù)會包括的,作廢會單獨(dú)在作廢里面體現(xiàn)的,報(bào)表不會包括的
老師,我司一般納稅人開13%的票,昨天去稅務(wù)局開通了6%服務(wù)費(fèi)發(fā)票,填申報(bào)表的時(shí)候?yàn)槭裁催€是填不了呢,難道不是填這里嗎,公司經(jīng)營范圍包括服務(wù)費(fèi)
老師 我想問問 我這個(gè)月開發(fā)票不小心多開了一張。但是老板說下個(gè)月還會開這個(gè)項(xiàng)目的發(fā)票。讓我不需要作廢。但是會計(jì)領(lǐng)導(dǎo)就叫我作廢掉 說是怕到時(shí)候這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額不夠抵扣 是什么意思呢
你好,老師,我是這里是房地產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在還處于預(yù)售階段,我報(bào)稅的時(shí)候,那個(gè)主表上面的銷售額是開票金額嗎?我這里不明白的是開票金額里面是含稅呢,還是不含稅呢?因?yàn)楝F(xiàn)在開的發(fā)票出去也是零稅率的?是開的預(yù)售百分之三的發(fā)票,
老師您好,我們在給對方開具發(fā)票的時(shí)候,代收了車船稅完了以后,我們開具發(fā)票的時(shí)候,他那個(gè)銷售額是應(yīng)該包含那個(gè)代繳的車船稅,還是說那個(gè)銷售額不包含那個(gè)車船稅。
發(fā)票匯總上傳成功,但報(bào)稅的時(shí)候看不到上個(gè)月開的發(fā)票,這是為什么呢
那些公司需要交工會經(jīng)費(fèi)和殘保金?
剛剛辦理的個(gè)體工商戶,需要報(bào)哪些稅?需要開通對公銀行賬戶嗎?有哪些稅收優(yōu)惠?
老師您好,盤虧固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是按固定資產(chǎn)凈值乘以適用稅率嗎?請問這個(gè)公式的依據(jù)或者相關(guān)文件是什么?
老師請問:同樣的數(shù)據(jù)手手工賬咋和電腦賬(快賬)在出季報(bào)資產(chǎn)負(fù)載表對不上數(shù)呢?(手工賬的貨幣資金是對的)。建賬套時(shí)期初數(shù)只把其他應(yīng)收款在貸方余額填到其他應(yīng)付款。(這里是不是必須從分類)嗎?原賬上的其他應(yīng)交款(因?yàn)榫褪欠慨a(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅填為稅金及附加。在出資產(chǎn)負(fù)載表:其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款應(yīng)該是零,電腦賬也是有余額。是不是在沒有填錯(cuò)的基礎(chǔ)上不應(yīng)該對不上吧?謝謝!
老師您好,如果員工食堂采購,怎么樣操作才會稅務(wù)上合規(guī),匯算清繳不用調(diào)增?對方開不了發(fā)票
老師,您好,小規(guī)模納稅人,營業(yè)執(zhí)照上是裝修公司,自己有一個(gè)地方,出租給酒店,收取房屋租金的話,每個(gè)月超10萬會影響小規(guī)模嗎,會直接升為一般納稅人嗎?還有會計(jì)學(xué)堂上有最新政策的增值稅和附加稅申報(bào),個(gè)稅申報(bào)等實(shí)操稅務(wù)申報(bào)的課程嗎
人力資源服務(wù)公司承接一份建筑勞務(wù)外包,合同中約定稅率6%,我方開票的項(xiàng)目名稱如何填寫
以前年度取得的發(fā)票發(fā)生異常,款己付,稅局要求作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會計(jì)分錄怎么處理
老師個(gè)稅里什么是收入額
老師個(gè)稅里什么是收入額
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