貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù) 固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
老師,我去年清理了一個(gè)固定資產(chǎn)電腦,當(dāng)時(shí)就寫了這個(gè)分錄,因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)清理有余額,現(xiàn)在我要調(diào)賬,寫的分錄借,營業(yè)外支出,貸,清理,就直接反結(jié)賬然后重新做分錄嘛?還是怎么調(diào)整
請問在2021年地租的做的廠房沒證的那時(shí)入賬是長期待攤費(fèi)用做的分錄: 借:長期待攤費(fèi)用350000 貸:原材料等 350000 每月攤銷時(shí)做的分錄: 借:管理費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)成本 1980 貸:長期待攤費(fèi)用 1980 在年末廠房建違建拆除做的分錄: 借:營業(yè)外支出 330000 貸:長期待攤費(fèi)用 33000 已在2022年4月已做企業(yè)所得稅年度,現(xiàn)在說不能入長攤要改固定資產(chǎn)(年度已更正為非流動(dòng)資產(chǎn)損失),就沒有改賬,請問已跨年現(xiàn)在要把長期待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)再固定資產(chǎn)清理過渡到營業(yè)外支出,怎樣更正上面的分錄?
審計(jì)人員接受某企業(yè)的委托,對該企業(yè)某年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。在審計(jì)固定資產(chǎn)時(shí),發(fā)現(xiàn)一筆對外捐出設(shè)備業(yè)務(wù),該設(shè)備原值100000元,已提折舊50000元,已提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備10000元。調(diào)出憑證如下:借:營業(yè)外支出50000累計(jì)折舊50000貸:固定資產(chǎn)100000審計(jì)人員對企業(yè)會(huì)計(jì)人員、經(jīng)辦人員及管理部門有關(guān)人員進(jìn)行了調(diào)查,并與接受捐贈(zèng)方取得聯(lián)系,該設(shè)備是企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)后不需要的一臺(tái)設(shè)備,受贈(zèng)方為某殘疾人福利廠。經(jīng)福利廠有關(guān)人員證實(shí),該筆業(yè)務(wù)確是捐贈(zèng)的,福利廠也沒有發(fā)生與該設(shè)備相關(guān)的支出。要求:分析存在的問題,提出處理意見,并編制審計(jì)調(diào)整分錄(假設(shè)考慮對所得稅25%、利潤分配和盈余公積10%的影響)。
審計(jì)人員接受某企業(yè)的委托,對該企業(yè)某年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。在審計(jì)固定資產(chǎn)時(shí),發(fā)現(xiàn)一筆對外捐出設(shè)備業(yè)務(wù),該設(shè)備原值100000元,已提折舊50000元,已提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備10000元。調(diào)出憑證如下:借:營業(yè)外支出50000累計(jì)折舊50000貸:固定資產(chǎn)100000審計(jì)人員對企業(yè)會(huì)計(jì)人員、經(jīng)辦人員及管理部門有關(guān)人員進(jìn)行了調(diào)查,并與接受捐贈(zèng)方取得聯(lián)系,該設(shè)備是企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)后不需要的一臺(tái)設(shè)備,受贈(zèng)方為某殘疾人福利廠。經(jīng)福利廠有關(guān)人員證實(shí),該筆業(yè)務(wù)確是捐贈(zèng)的,福利廠也沒有發(fā)生與該設(shè)備相關(guān)的支出。要求:分析存在的問題,提出處理意見,并編制審計(jì)調(diào)整分錄(假設(shè)考慮對所得稅25%、利潤分配和盈余公積10%的影響)。
請問老師:以前年度的兩筆業(yè)務(wù)需要調(diào)賬,原分錄都是借營業(yè)外支出,貸營業(yè)外收入。當(dāng)時(shí)是接受捐贈(zèng)的固定資產(chǎn),不知為何做了營業(yè)外支出,也沒錄資產(chǎn)卡片。現(xiàn)在需要對這兩筆業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)賬,請問應(yīng)該做什么分錄?
企業(yè)在工商辦理了增資,在稅務(wù)上需要變動(dòng)嗎?
法人貸款給公司使用,利息也由公司承擔(dān),還了兩個(gè)月后,公司資金困難,就沒有還了,由法人自己還,這個(gè)怎么做賬
有一檔案服務(wù)費(fèi)收入24年已經(jīng)確認(rèn)當(dāng)時(shí)是借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 但沒有開票開的收據(jù) 現(xiàn)在25年又開了張?jiān)痤~的發(fā)票需要沖回嗎會(huì)計(jì)分錄怎么做 當(dāng)時(shí)款已收,稅已交,是跨年度的
老師他家其實(shí)算是虧損26000左右,再加26000抵稅就是賺30000多,為什么還扣我們家的錢
老師,報(bào)24年企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)24年多計(jì)提了工資,怎么辦,是要調(diào)整賬目,然后更正財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季報(bào)嗎
老師,一般納稅人公司的話,當(dāng)月未抵扣但是入賬的發(fā)票,增值稅如何記分錄?
老師你好!商貿(mào)企業(yè)24年暫估入庫商品10噸單價(jià)100元,25年回發(fā)票數(shù)量10噸單價(jià)80元,沖暫估后,庫存商品明細(xì)賬為紅字200元,這200元需要納稅調(diào)整嗎
25年退回24年多計(jì)提工資3萬,做25年做24年匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增3萬,納稅金額,24年賬不變,24年財(cái)務(wù)報(bào)表要修改嗎?25年賬怎么做?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,掛靠乙方,乙方代我們代收代繳的稅費(fèi)包括那些稅費(fèi)
請問個(gè)體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因?yàn)槭亲约汗麍龅墓麡?,但是沒申請過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn) 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。