你好;? ?那你就按照實際發(fā)生的金額來做賬的; 這個具體是什么發(fā)票內(nèi)容的??
電費是預(yù)充值扣除的,我6月的發(fā)票沒有及時在7月份開出來,這個月賬上錢不夠了從銀行扣除了,我改怎么做七月份的賬務(wù)處理
老師,我想問一下,我們七月份收到了收入10333.02我們六月給他開了發(fā)票的金額是10822.82少給我們公賬上打489.8塊錢,聽說是直接扣了電費和刷卡費,我怎么做賬呢?
老師,我想問一個問題,就是我現(xiàn)在是新接手的會計,我們六月份給人家開了五月份的發(fā)票是開了金額10822.82,然后人家7月1號的時候,給我們打款,10333.02的錢,這個差額489.8說是扣掉了銀行刷卡費,還有電費,銀行刷卡費是108電費是381.1合計是489.8剛好,那我做七月份的賬,我怎么寫分錄呢?
老師,我六月確認(rèn)了收入,10822.82分錄是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,開了發(fā)票,七月1號,打款進(jìn)來10333.02,這個金額,少了489.8是客戶直接扣掉了,我們在他們超市賣菜的銀行刷卡費和冰柜的電費,刷卡費是105電費是381.8合計是489.8剛好,我要七月份怎么做分錄呢?
那老師,我想問下,七月份錢,打進(jìn)來了,比開的發(fā)票的金額少了489.8塊錢,說的是我們銀行的刷卡費和冰柜的電費,我七月份怎么做賬呢?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
就是我們給人家開的賣貨物普票,是金額一萬比如,但是人家給我們打款只打了9800兩百是扣了我們的蔬菜在他們那里幫我們賣的,客戶刷卡費還有一個存放蔬菜的冰柜,懂了嗎,這咋,做賬,具體數(shù)字就是上面我說的
你好;? ?意思就是代銷手續(xù)費了。 代銷手續(xù)費開票給你了嗎?? ? ?
暫時還沒拿到,以后開說的
你好;? 借應(yīng)收賬款? 10000 貸主營業(yè)務(wù)收入;? 銷項稅 ;? ? 借? 銀行存款9800? ; 銷售費用- 手續(xù)費 200? 貸應(yīng)收賬款10000? ?