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老師,我想問一下,我們七月份收到了收入10333.02我們六月給他開了發(fā)票的金額是10822.82少給我們公賬上打489.8塊錢,聽說是直接扣了電費(fèi)和刷卡費(fèi),我怎么做賬呢?

2022-12-05 14:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-05 14:30

同學(xué)你好 這個(gè)有發(fā)票嗎

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快賬用戶8360 追問 2022-12-05 14:55

我們開票給他們了是10822.8這個(gè)金額,我們開給他們的普票

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齊紅老師 解答 2022-12-05 15:08

同學(xué)你好 這個(gè)直接開了然后做收入

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快賬用戶8360 追問 2022-12-05 15:10

我是做幾月份的收入,算幾月份的收入呢,開的發(fā)票實(shí)際是六月份開的,五月份的收入,七月份打錢進(jìn)來的,我咋做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2022-12-05 15:14

同學(xué)你好 什么時(shí)候收到錢的

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快賬用戶8360 追問 2022-12-05 15:24

七月一號

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齊紅老師 解答 2022-12-05 15:35

那你現(xiàn)做 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借銀行 貸應(yīng)收賬款

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同學(xué)你好 這個(gè)有發(fā)票嗎
2022-12-05
同學(xué),你好 借:銀行存款10333.02 管理費(fèi)用-電費(fèi)489.8 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2023-01-02
同學(xué),你好 借:銀行存款10333.02 管理費(fèi)用-電費(fèi)489.8 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2023-01-02
借銀行存款、 銷售費(fèi)用,489.8 貸應(yīng)收賬款10822.82
2022-12-06
同學(xué)你好 計(jì)入費(fèi)用科目就可以了
2022-12-05
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