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老師,我想問一個問題,就是我現(xiàn)在是新接手的會計,我們六月份給人家開了五月份的發(fā)票是開了金額10822.82,然后人家7月1號的時候,給我們打款,10333.02的錢,這個差額489.8說是扣掉了銀行刷卡費,還有電費,銀行刷卡費是108電費是381.1合計是489.8剛好,那我做七月份的賬,我怎么寫分錄呢?

2022-12-05 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-05 15:17

同學(xué)你好 計入費用科目就可以了

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快賬用戶4157 追問 2022-12-05 15:18

分錄幫我寫出來,我不會寫

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齊紅老師 解答 2022-12-05 15:29

借費用科目 貸銀行存款

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同學(xué)你好 計入費用科目就可以了
2022-12-05
借銀行存款、 銷售費用,489.8 貸應(yīng)收賬款10822.82
2022-12-06
同學(xué)你好 這個有發(fā)票嗎
2022-12-05
同學(xué),你好 借:銀行存款10333.02 管理費用-電費489.8 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2023-01-02
同學(xué),你好 借:銀行存款10333.02 管理費用-電費489.8 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2023-01-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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