同學(xué) 發(fā)票7月份收到6月份的電費(fèi)是吧?已經(jīng)扣款了?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,7月份開(kāi)通的住房公積金,7月份繳納,列如單位部分是100元,個(gè)人部分是100元,但是都是從單位賬戶中繳納了,個(gè)人部分7月份不做從工資里面扣除,下個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候再?gòu)睦锩婵鄢?月份的公基金,我應(yīng)該在七月份的賬面中如何把這個(gè)個(gè)人未扣除的部分掛出來(lái)呢,分錄怎么做?
電費(fèi)是預(yù)充值扣除的,我6月的發(fā)票沒(méi)有及時(shí)在7月份開(kāi)出來(lái),這個(gè)月賬上錢不夠了從銀行扣除了,我改怎么做七月份的賬務(wù)處理
老師,我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,就是我現(xiàn)在是新接手的會(huì)計(jì),我們六月份給人家開(kāi)了五月份的發(fā)票是開(kāi)了金額10822.82,然后人家7月1號(hào)的時(shí)候,給我們打款,10333.02的錢,這個(gè)差額489.8說(shuō)是扣掉了銀行刷卡費(fèi),還有電費(fèi),銀行刷卡費(fèi)是108電費(fèi)是381.1合計(jì)是489.8剛好,那我做七月份的賬,我怎么寫(xiě)分錄呢?
老師,我想問(wèn)一下,我們是六月份開(kāi)出去發(fā)票10822.82之前的會(huì)計(jì)啥也沒(méi)做賬,我們七月份收到了10333.02的錢,他扣掉了489.8的電費(fèi),這個(gè)489.8給開(kāi)發(fā)票了,那我七月份怎么做分錄呢?
老師,上個(gè)月供應(yīng)商開(kāi)了發(fā)票,6月份已經(jīng)勾選認(rèn)證抵扣了5月份的進(jìn)項(xiàng)稅額。6月份在做5月份賬務(wù)處理時(shí)候發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,但是增值稅已經(jīng)抵扣了。 請(qǐng)問(wèn)在發(fā)票紅沖、重開(kāi)以及賬務(wù)處理、勾選認(rèn)證各環(huán)節(jié)要怎么做呢?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
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是的,扣了,但是充值卡錢不夠了,有從銀行扣款了,正常如果及時(shí)開(kāi)票了做法是,借管理費(fèi)用100元。貸預(yù)付賬款80元,銀行存款20元
相當(dāng)于我現(xiàn)在銀行走賬了,但是我發(fā)票8月份開(kāi)的時(shí)間是不是不能做進(jìn)去,可以走那個(gè)科目合適
同學(xué), 這個(gè)費(fèi)用還是應(yīng)該開(kāi)票的 只是沒(méi)及時(shí)開(kāi)票。 所以我們應(yīng)該走暫估費(fèi)用 借 管理費(fèi)用-電費(fèi) -暫估? 這個(gè)月開(kāi)發(fā)票后紅沖 按發(fā)票金額入賬。
好的,謝謝老師
老師我想多問(wèn)一下,如果是已經(jīng)付款的費(fèi)用但是沒(méi)有及時(shí)拿到票是不是都可以走暫估的,就不用走預(yù)付賬款這個(gè)科目
同學(xué), 如果是已經(jīng)付款的費(fèi)用但是沒(méi)有及時(shí)拿到票是不是都可以走暫估的---這個(gè)要根據(jù)實(shí)際情況,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制。 比如你1月份付了未來(lái)12個(gè)月的水電費(fèi),那也只能暫估一個(gè)月的水電費(fèi),其他11個(gè)月是預(yù)付款。
嗯,謝謝老師
<不客氣,請(qǐng)?jiān)u分五分,持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí),祝生活愉快>