你好;? 1.附表3不用你寫即可; 不用管這個表格哈? ?
老師!我們今年貸稅務貸,當時去銀行審批額度的時候額度出來50萬但同時又提示收入與應納稅額不匹配,銀行說申報收入的時候應該有誤差,導致就擱置了。我想問季度預交所得稅和年報填寫誤差是有影響嗎?我需要把以前的報表都修改了嗎?
這個企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,點申報的時候,彈出來這個提示,用不用管呀?直接確認提交嗎?因為我看這個,他說當年增值稅收入與100000營業(yè)收入和營業(yè)外收入的金額差異過大,那增值稅報表沒有包括業(yè)外收入啊,差額就是營業(yè)外收入這部分呀,也沒錯吧?然后5000表第1行第3類收入類,調整金額,這個我們是0,然后5010表吧,我們根本就沒有勾選。
老師,我們是商業(yè)服務行業(yè),6%稅率。電子稅務局里,報表三說不是差額征收的企業(yè)不用填,我就空白表保存提交了,然后全申報的時候就提示說表一表三不相等,那是不是就意味著我們是差額征收?還是說因為我提交了空白表三導致的?作廢表三就可以?
老師。我們是小規(guī)模勞務派遣公司,增值稅是按簡易征收5個點。就是我填那個增值稅申報表,填萬里面有扣除額什么的,主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開票統(tǒng)計的不含稅銷售額確認收入,那我企業(yè)所得稅申報表上面的累計全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎,企業(yè)所得稅上的收入是我所有不含稅的收入,可以扣除的差額部分就是派遣人員的社保工資做入成本里面這樣對嗎
老師我們是一般納稅人,商務局給我們公司發(fā)了一筆獎補資金,然后我們也開具了普通發(fā)票,商務局的人說這部分補貼有文件顯示是不征稅的,那么我已經計入營業(yè)外收入,在申報所得稅的時候,在申報表上面扣除就可以了是嗎,賬務處理就計入營業(yè)外收入是嗎?
老師,就是現在不是申報24年匯算清繳么,調整了賬,然后現在25年第一季報表需要更正申報么
請問有限公司的財務負責人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農產品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計算進項稅?
老師你好,能否請肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過來一下,我買的是399的全盤實操課,課程結束了沒來得及跟,現在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個公司,營業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因為各方面還不成熟,所以先以商貿為主,生產后期再說。那我們在給稅務局出口退稅備案的時候是外貿企業(yè)還是生產型外貿企業(yè)?
老師 成本結轉 要做進銷存報表吧 有公司的表才做到25年1月 有個公司的進項存表只有23年數據 前任會計做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點點補上表嗎
老師,請問如果財務鋼琴能彈到九級,財會考到高會,會不會讓老板很欣賞?
老師,這個題怎么做呢?
這個題怎么做?幫我看一下唄
請問老師,如果我匯算納稅調增工資明細表可以嗎?不去調整申報表
那我操作作廢表三是不是就可以
?你好;1.? 你如果沒有涉及的; 你都別去點擊附表3來報; 報了的就作廢? ?
老師,這個已申報未導入怎么辦?
“電子稅務局申報過程中,提示已申報未導入,一般是指企業(yè)的申報系統(tǒng)以及申報過該數據,但是數據還未導入到稅務局的系統(tǒng)中,企業(yè)可以等10分鐘后查詢,如果一直持續(xù)該狀態(tài),可以將申報數據打印,去稅務局大廳上門申報。? ?
社保那里顯示未申報是什么情況呢?之前有操作過了,是要等到增值稅那里導入后,社保也會支佛那個顯示申報么
哦哦哦,我搞清楚了老師,是我這邊申報的事情
?你好1; 你是不是忘記報了 ;? ? ; 好的;弄清楚了就行? ?
老師,還是顯示未申報,是因為數據還沒傳輸過去?
你好;? 是的;? ? 這個應該是沒有上報到稅務局系統(tǒng)去; 你晚點下午去看看? ?狀態(tài)? ?