同學,你好 是可以的

關(guān)于發(fā)工資問題,比如我企業(yè)10月成立,10月建賬時我是不是借管理費用2000貸應付職工薪酬,然后到11月工資發(fā)完了我做個借應付職工薪酬貸銀行存款(做10月已發(fā)的部分,然后再在11月我還要做個借管理費用貸應付職工薪酬(計提11月的)
老師您好!我公司是小規(guī)模納稅人。有其他合作單位的項目從10月起掛靠在我司。但是10月-11月的收入在12月才報數(shù)據(jù)給我們,工資也是沒有計提??梢园?0月-11月的確認收入放在12月掛賬作應收賬款,員工10-11月的工資掛賬作應付職工薪酬嗎?以下分錄是否正確呢:確認收入時時:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 計提工資時 借:勞務(wù)成本 貸: 應付職工薪酬。 老板私人墊付工資:借:應付職工薪酬,貸:其他應付款
老師工地農(nóng)民工9月10月工資我能不能做在11月的賬里面,借工程施工勞務(wù)費貸應付賬款,我實際支付是在12月,12月支付的時候我沖11月的應付賬款可以嗎
老師,你好,我11月份的時候計提了工人的工資借主營業(yè)務(wù)成本,貸應付職工薪酬-工資,12月的時候還是不會發(fā),要1月份的時候才發(fā)放,那我12月份的時候做分錄可以這樣寫嗎?借應付職工薪酬,貸其他應付款(延期工資)。
老師,假如在9月份、10月有預付300萬,9月成本發(fā)票沒收到。那我能在9月賬務(wù)里先做賬務(wù)處理:借主營業(yè)務(wù)成本300萬貸工程施工300萬。等10月和11月收到發(fā)票時候,再做一個回沖分錄借主營業(yè)務(wù)成本-300萬貸工程施工-300萬么?
公司不申報法人公司可以嗎
你好,老師,接了個培訓機構(gòu),工資直接計入成本,不計提,按照收付實現(xiàn)制來處理賬務(wù),A員工應發(fā)7000,社保公司部分500,個人部分400,公積金公司部分300,個人部分300。因為員工業(yè)績做的好,所以給員工的福利是社保個人部分公司全額承擔,但是公積金公司不承擔,也就是公積金每個月的600元全部從工資里扣除,9月份員工實發(fā)工資為6400元,請問這樣的話,我賬務(wù)怎么處理合理點?@云學堂答疑-邵老師
老師 25395221.15的千分之二是多少
公司當月發(fā)當月工資可以嗎,讓應付職工薪酬余額為零
運費怎么有這六個點,有些9個點?有啥區(qū)別
我們廠是生產(chǎn)匹克球和匹克球拍,老板要我做好成本核算,寫一份會計方案出來,怎么寫?目前廠里只有我一個會計,以前也沒招過會計。
老師,請問這個公式哪里有錯誤?
費用票今年的發(fā)票能留著明年再入賬嗎?
財務(wù)的身份也可以申請數(shù)電發(fā)票吧
老師,沒有庫存怎么在不動資產(chǎn)金額的情況下增加負債
但是發(fā)票沒來我可以做成本嗎?
同學,你好 可以暫估的