同學你好 這個可以的
老師你好,10月份員工工資月末計提多了,多計提900元。然后發(fā)放的分錄也做了?,F(xiàn)在沖減的話是不是也得做倆筆分錄。 當時10月末計提時借:是主營業(yè)務成本 n元 貸:應付職工薪酬—應付工資n元 11月15日發(fā)放時:借:應付職工薪酬—工資 n元 貸:其他應付款n元。(老板個人發(fā)的) 現(xiàn)在沖銷10月份工資,在財務軟件10月計提下面有個沖銷,是不是可以直接點擊沖銷做 借:應付職工薪酬—工資900元。 貸:主營業(yè)務成本900元。 然后再11月份發(fā)放時那個財務軟件下面點擊沖銷 做;借:其他應付款900元 貸:應付職工薪酬—工資900元。 這樣做對不對
8月份發(fā)放7月份的工資,我在7月份沒有計提工資,8月份做的借應付職工薪酬,貸銀行存款,結轉工資的時候,借主營業(yè)務成本,貸應付職工薪酬,可以嗎?物業(yè)公司小規(guī)模
老師,你好,我11月份的時候計提了工人的工資借主營業(yè)務成本,貸應付職工薪酬-工資,12月的時候還是不會發(fā),要1月份的時候才發(fā)放,那我12月份的時候做分錄可以這樣寫嗎?借應付職工薪酬,貸其他應付款(延期工資)。
3月份的時候做計提管理費用10000貸應付職工薪酬10000,發(fā)放借應付職工薪酬貸其他應付款;在12月份的時候發(fā)現(xiàn)多計提了工資,我在做相反的分錄:借管理費用負數(shù)貸應付職工薪酬負數(shù)2000,借應付職工薪酬-2000貸其他應付款-2000,這樣對嗎?
老師好,請問預支工資的員工工資,計提時候還要計提嗎?預支工資時候做了會計分錄:借:其他應收款-XXX ,貸:應付職工薪酬-工資,發(fā)放預支工資時候:借:應付職工薪酬-工資,貸:銀行存款
給人民解放軍軍事科學院開增值稅發(fā)票是不是只能開普通發(fā)票,我們現(xiàn)在已經(jīng)是數(shù)電發(fā)票,開不了數(shù)電專用發(fā)票吧
老師您好,我現(xiàn)在更正申報2024年的個稅,出現(xiàn)了這種提示,我應該怎么選擇合適呢,就是我之前按零已經(jīng)申報了,但是我把專項附加扣除我已經(jīng)也選上扣除了,現(xiàn)在不知道應該怎么選擇合適呢
您好老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有一筆進項稅額轉出是管理費用 ,但是報表里沒有這筆,想今年做調整,請問怎么處理好?
老師,業(yè)務招待費不是按60%扣除嗎?我這個1660*0.6=996扣除這些嗎?可是系統(tǒng)怎么帶出來這個數(shù)呢如果按千分之五扣,也不是這個數(shù)啊
老師一客戶用房子抵我們公司賬款,我們給他們開13點專票,他們把房子抵給我們,房子是他們自己建的,可以讓他們給我們開13點專票嗎?
您好老師,養(yǎng)老保險調低基數(shù)了,社保局退了個人繳納的養(yǎng)老保險,退公司賬戶了,這部分在職人員的退回個人了,不在職的不退了,我賬務怎么做呢。還有一部分在職的給做到工資里去了,給付掉這塊怎么做賬呢,
老師,老板名下一個公司B收到A公司銀行承兌匯票200多萬,分解支付后剩余100萬。張100萬轉另一個也是老板的建筑公司(法人不是老板),現(xiàn)在又從建筑公司轉回A公司。等于兜兜轉轉一圈回到A公司了,這樣有問題嗎
企業(yè)是小微同時也是高新技術,申報企業(yè)所得稅的時候,選擇享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,研發(fā)費用加計扣除還可以填報嗎?
選項AB內容不完整,能算對嗎
為什么有的企業(yè),法人匯入,貸方用其他應付款,有的用其他應收款
我個稅怎么申報呢
同學你好 這個按照應發(fā)工資申報
1月份的時候申報哇
同學你好 按照應發(fā)工資申報的
就是沒有明白呢!
就是按照你計提的應發(fā)工資申報
意思我11月份要補申報個稅嗎?
同學你好 對的 這個月要申報
好的,謝謝。老師
只能去大廳補嗎?是不是要交滯納金呢。
這個現(xiàn)在補申報一般沒事
如果我發(fā)放那個月申報個稅,那我的賬務處理右該怎么做呢
同學你好 直接申報就可以了
申報個稅是全員申報呢,還是只申報買社保的呢。
同學你好 都要申報的