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老師,假如在9月份、10月有預(yù)付300萬,9月成本發(fā)票沒收到。那我能在9月賬務(wù)里先做賬務(wù)處理:借主營業(yè)務(wù)成本300萬貸工程施工300萬。等10月和11月收到發(fā)票時候,再做一個回沖分錄借主營業(yè)務(wù)成本-300萬貸工程施工-300萬么?

2023-10-10 12:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-10 12:38

首先,根據(jù)會計準則,您應(yīng)該在收到發(fā)票并確認相關(guān)成本后才能將其記入賬目。因此,在9月份沒有收到發(fā)票的情況下,將成本記入賬目可能會導(dǎo)致財務(wù)報表的不準確。 其次,如果您在收到發(fā)票后進行回沖處理,這將導(dǎo)致您的成本被沖減,從而影響您的利潤和稅負計算。因此,您需要仔細考慮這種處理方式是否會對您的財務(wù)狀況產(chǎn)生影響。 綜上所述,建議您在收到發(fā)票后再進行相應(yīng)的賬務(wù)處理,以確保財務(wù)報表的準確性和合規(guī)性。如果您想在收到發(fā)票之前進行預(yù)估或估算,可以考慮使用暫估成本的方式進行處理。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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