借管理費(fèi)用,福利費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。 借管理費(fèi)用,待進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 勾選完再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行了。
老師,用于員工福利的專(zhuān)用發(fā)票,勾選認(rèn)證了,申報(bào)時(shí)也已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)做賬時(shí)分錄怎么寫(xiě)?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證了,到?jīng)]有收到發(fā)票也沒(méi)報(bào)銷(xiāo),認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了怎么做賬,外購(gòu)商品用于職工福利,進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證又轉(zhuǎn)出了了怎么做分錄
老師,一般納稅人要注銷(xiāo),還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未勾選認(rèn)證,需要先認(rèn)證再走注銷(xiāo)流程嗎,會(huì)計(jì)分錄怎么做
您好老師,10月份勾選認(rèn)證了一張專(zhuān)票,做賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)這張票是招待費(fèi)的發(fā)票不能抵扣,怎樣做轉(zhuǎn)出?平時(shí)做賬專(zhuān)票都是先進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的,發(fā)票認(rèn)證的分錄是月底才做,費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)先做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出怎么寫(xiě)分錄?
老師,外購(gòu)發(fā)福利,進(jìn)賬轉(zhuǎn)出,分錄怎么寫(xiě),還有需要勾選認(rèn)證嗎,流程步驟怎么做才對(duì),分錄怎么這才對(duì)
存放在銀行的三方專(zhuān)管賬戶的錢(qián),用來(lái)作為保證金的款項(xiàng),應(yīng)該入什么科目是銀行存款還是其他貨幣資金還是什么科目
個(gè)體戶,建筑類(lèi)的,開(kāi)的建筑勞務(wù)發(fā)票,每年開(kāi)60萬(wàn)發(fā)票,60萬(wàn)有工資表,有60萬(wàn)直接轉(zhuǎn)入私人賬戶,現(xiàn)在要注銷(xiāo)怎么處理?
中級(jí)考完不知道會(huì)不會(huì)過(guò),明年又想考稅務(wù)師又想考注會(huì)怎么規(guī)劃好?
老師您好,一般納稅人酒店,進(jìn)項(xiàng)里面有勾選農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票。但是在填附列資料二時(shí)數(shù)據(jù)是自動(dòng)更新過(guò)來(lái)的,在其他扣稅憑證下有一項(xiàng)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷(xiāo)售發(fā)票,沒(méi)有自動(dòng)更新到那一項(xiàng),需要手動(dòng)更改嗎
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的股東會(huì)決議后面股東是新股東簽字還是舊股東簽字
老師,麻煩問(wèn)一下,海帶我們開(kāi)發(fā)票的話,大類(lèi)屬于什么呀?還有玉米是屬于蔬菜還是谷物???
這樣的住宿費(fèi)發(fā)票能入賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人申報(bào)增值稅,沒(méi)有進(jìn)賬該怎么辦?
員工一直不簽勞動(dòng)合同怎么辦?
員工八月份2.5天班,9月份上了4.5天班,老板不讓上了,那工資怎么計(jì)算?
借管理費(fèi)用,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,老師,這個(gè)分錄是不是還要做一筆 借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸進(jìn)項(xiàng)稅額
還有勾選認(rèn)證后,再轉(zhuǎn)出,在增值稅申報(bào)表和科目余額表是不是有什么變化,比對(duì)的時(shí)候
我的最后一個(gè)分錄就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 增值稅申報(bào)表需要填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,填寫(xiě)在表二。
那不是少了一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)嗎
我第一個(gè)分錄寫(xiě)的是進(jìn)項(xiàng)稅額寫(xiě)了,然后最后一個(gè)分錄寫(xiě)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
那科目余額表進(jìn)項(xiàng)稅額不是會(huì)多出來(lái)一個(gè)數(shù)嗎,那是不是進(jìn)項(xiàng)稅額最后都轉(zhuǎn)入到未交增值稅了
月末轉(zhuǎn)未交增值稅了
那填寫(xiě)申報(bào)表是不是表一數(shù)據(jù)應(yīng)該是未交增值稅+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
是的,你描述的這幾個(gè)都對(duì)。