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老師,外購(gòu)發(fā)福利,進(jìn)賬轉(zhuǎn)出,分錄怎么寫(xiě),還有需要勾選認(rèn)證嗎,流程步驟怎么做才對(duì),分錄怎么這才對(duì)

2022-12-06 17:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-06 17:59

借管理費(fèi)用,福利費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。 借管理費(fèi)用,待進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 勾選完再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行了。

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快賬用戶4332 追問(wèn) 2022-12-06 18:10

借管理費(fèi)用,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,老師,這個(gè)分錄是不是還要做一筆 借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸進(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶4332 追問(wèn) 2022-12-06 18:12

還有勾選認(rèn)證后,再轉(zhuǎn)出,在增值稅申報(bào)表和科目余額表是不是有什么變化,比對(duì)的時(shí)候

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齊紅老師 解答 2022-12-06 18:14

我的最后一個(gè)分錄就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 增值稅申報(bào)表需要填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,填寫(xiě)在表二。

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快賬用戶4332 追問(wèn) 2022-12-06 18:16

那不是少了一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-06 18:20

我第一個(gè)分錄寫(xiě)的是進(jìn)項(xiàng)稅額寫(xiě)了,然后最后一個(gè)分錄寫(xiě)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶4332 追問(wèn) 2022-12-06 18:21

那科目余額表進(jìn)項(xiàng)稅額不是會(huì)多出來(lái)一個(gè)數(shù)嗎,那是不是進(jìn)項(xiàng)稅額最后都轉(zhuǎn)入到未交增值稅了

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快賬用戶4332 追問(wèn) 2022-12-06 18:22

月末轉(zhuǎn)未交增值稅了

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快賬用戶4332 追問(wèn) 2022-12-06 18:24

那填寫(xiě)申報(bào)表是不是表一數(shù)據(jù)應(yīng)該是未交增值稅+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2022-12-06 18:25

是的,你描述的這幾個(gè)都對(duì)。

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借管理費(fèi)用,福利費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。 借管理費(fèi)用,待進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 勾選完再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行了。
2022-12-06
你好,對(duì)的是的,你現(xiàn)在需要抵扣嗎?還是不需要抵扣了?
2022-04-07
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄是 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , ????貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2021-08-26
你好,借銷(xiāo)售費(fèi)用、招待費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-11-28
你好 借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出??
2022-03-12
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