你好 借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出??
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒認(rèn)證我都做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)里面了,現(xiàn)在要認(rèn)證,轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng),怎么寫分錄
那個(gè)福利費(fèi),不能低扣的,但是發(fā)票開了專票了,我做發(fā)票時(shí)候有做進(jìn)項(xiàng)稅額了,那認(rèn)證如果認(rèn)完怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要先做什么,然后分錄在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
上個(gè)月供應(yīng)商開錯(cuò)了專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證了,也轉(zhuǎn)出了,這個(gè)月收到紅沖發(fā)票,怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,用于員工福利的專用發(fā)票,勾選認(rèn)證了,申報(bào)時(shí)也已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請問做賬時(shí)分錄怎么寫?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證了,到?jīng)]有收到發(fā)票也沒報(bào)銷,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了怎么做賬,外購商品用于職工福利,進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證又轉(zhuǎn)出了了怎么做分錄
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價(jià)值有什么關(guān)系
請問老師,集團(tuán)內(nèi)部的借款支出,必須滿足實(shí)際支付和取得發(fā)票。兩個(gè)條件么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
超額虧損確認(rèn)時(shí),長期股權(quán)投資賬面價(jià)值減記為0后,應(yīng)該按照長期應(yīng)收款,預(yù)計(jì)負(fù)債和賬外備查登記進(jìn)行處理。后續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利了,在扣除賬外備查登記的份額在,依次減記已確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債余額、恢復(fù)長期應(yīng)收款,和長投的賬面價(jià)值,同時(shí)確認(rèn)投資收益。投資收益是減去未承擔(dān)的虧損額,這一題里面,沒有賬外背查登記呢?為什么要把150從投資收益里面減掉。
老師,請問員工剛生完孩子1個(gè)多月,還沒上班,公司正常給繳納社保,4月申報(bào)個(gè)稅,0申報(bào),本期收入填0,養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療這些填寫0還是按實(shí)際扣除的社保金額填寫?
老師,庫存商品-暫估 10萬 應(yīng)付賬款-暫估 43萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做分錄對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 53萬 貸:庫存商品-暫估 10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 43萬
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝