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我今天在核對往來的時間 發(fā)現(xiàn)有一筆200多萬金額 收不回來 具體原因是因為18年度 做賬 多確認了收入 這部分已經(jīng)作廢了 屬于錯誤的 我現(xiàn)在如何做賬調(diào)整 后付什么資料

2022-12-06 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-06 15:14

你好,有什么能證明的材料,就附上即可。

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快賬用戶8972 追問 2022-12-06 15:22

就是我查這部分發(fā)票 后面蓋著作廢章 所有聯(lián)次都在 另外報稅做賬都是按照錯誤 所有收入確認的 后來我在發(fā)票查驗平臺也查了這部分發(fā)票 寫著作廢二字 那我應(yīng)該如何調(diào)賬

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齊紅老師 解答 2022-12-06 15:28

您好,那就將這些發(fā)票作為附件 即可。 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤

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你好,有什么能證明的材料,就附上即可。
2022-12-06
同學(xué)你好 計入長期股權(quán)投資沖減就行了 計入營業(yè)外
2021-12-24
你好,實際業(yè)務(wù)的沒有關(guān)系 具體的應(yīng)該是什么?
2020-04-13
你好,學(xué)員,這個題目是完整的嗎
2022-05-30
那就直接借銀行存款4500,貸,預(yù)收賬款4500
2025-01-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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