你好,之前他是不是預(yù)支了工資,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)工資從工資里扣除,就不要支付給他了。
借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-法人 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交個稅 庫存現(xiàn)金 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 請問一下,這樣其他應(yīng)付款-法人要怎么沖掉?
老師 我不懂 借應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付職工工資 貸庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款 項(xiàng)目部 貸其他應(yīng)付款養(yǎng)老金 這個怎么理解
老師,請幫我看一下以下分錄對不對?工資和社保計(jì)提時、借:管理費(fèi)用-職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資。借:管理費(fèi)用-社保費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保。發(fā)工資及繳納社保時、借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款-個人社保。借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保,一其他應(yīng)收款-個人社保,貸:銀存款。
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 應(yīng)交稅費(fèi) 理解不了這個分錄,請解釋一下
老師,早上好,請問一下,計(jì)提工資下面那個分錄是對的呢,第一個分錄,借:管理費(fèi)用—工資10,貸:應(yīng)付職工薪酬10,然后再借應(yīng)付職工薪酬3,貸:其他應(yīng)收款-個人社保3,第二個分錄,借管理費(fèi)用—工資10,貸:應(yīng)付職工薪酬7,其他應(yīng)收款-個人社保3,那個正確呢
請問,現(xiàn)在電子發(fā)票,員工采購東西,比如7月份開票回來,但是這個月她沒有來報銷,這個收到的發(fā)票是不是就是當(dāng)月的費(fèi)用,怎么做賬好點(diǎn),還是等來報銷了,才當(dāng)做報銷那個月份的費(fèi)用處理
發(fā)出存貨成本的變更為什么是會計(jì)政策變更而不是會計(jì)估計(jì)變更?
汽車零部件企業(yè)如何盤點(diǎn)
老師好,建筑公司掛靠方有些款是通過個人支付的,這個人沒在我們公司申報個稅,我可以直接把款轉(zhuǎn)給這個人嗎?
老師個人到稅務(wù)局代開勞務(wù)票120萬,個稅和增值稅怎么交呢,要交多少幫忙算一下感謝
老師好,對于對銀行提供的報表,一般調(diào)整報表要調(diào)哪些項(xiàng)目?
印花稅需要計(jì)提嗎?還是繳納的時候借:稅金及附加 貸:銀行存款
老師好,報表之間有什么邏輯關(guān)鍵性嗎?
是呀,當(dāng)然是別人開過來的
老師,想問一下25年5月30號做了24年的匯算清繳,發(fā)現(xiàn)成本不夠,就在25年4月開了幾張服務(wù)票和餐飲票,(這就是傳說中的匯算清繳前收票還來得及,)那現(xiàn)在我在做25年4月的賬要怎么賬務(wù)處理呢?24年有很多暫估都還沒沖銷呢,
那應(yīng)交稅費(fèi)呢
發(fā)工資扣除這個個稅,從工資里扣除的個稅代扣代繳。