同學(xué)你好 第一個(gè)是正確的
請(qǐng)問(wèn)下老師,社保這塊會(huì)計(jì)分錄能不能幫我看下對(duì)不對(duì)… 1、計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用-社保(公司) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司) 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人) 3、繳納社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人) 貸:銀行存款 4、發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個(gè)人
請(qǐng)問(wèn)老師,社保代扣代繳分錄:計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保
老師,請(qǐng)幫我看一下以下分錄對(duì)不對(duì)?工資和社保計(jì)提時(shí)、借:管理費(fèi)用-職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資。借:管理費(fèi)用-社保費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保。發(fā)工資及繳納社保時(shí)、借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保。借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保,一其他應(yīng)收款-個(gè)人社保,貸:銀存款。
借:管理費(fèi)用-社保1 其他應(yīng)收款2 應(yīng)付職工薪酬-社保3 借:應(yīng)付職工薪酬-社保3 貸:銀行存款3 /借:管理費(fèi)用-社保1 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保1 借:應(yīng)付職工薪酬-社保1 其他應(yīng)收款2 貸:銀行存款3 這個(gè)哪個(gè)是對(duì)的?
哪個(gè)計(jì)提支付分錄是對(duì)的?借:管理費(fèi)用-社保50 其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保100 借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 貸:銀行存款50 / 借:管理費(fèi)用:50 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保50 借:應(yīng)付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ?
2000元的無(wú)人機(jī)用于工地,需做固定資產(chǎn)嗎?折舊年限幾年?
老師請(qǐng)教下 銀行承兌匯票這塊兒業(yè)務(wù)
老師好,就是我有一個(gè)A企業(yè)想投資B企業(yè),B企業(yè)有未分配利潤(rùn),我投資時(shí)以前年度的未分配利潤(rùn)要給B公司分配完以后再投資嗎?
老師,我們公司有個(gè)員工,工資是按利潤(rùn)40%提成的提成的,現(xiàn)在8月的個(gè)稅達(dá)到了第二檔,我后面4個(gè)月把20%的放到年終當(dāng)獎(jiǎng)金發(fā)嗎,如果行,我應(yīng)該怎么操作(中途變更發(fā)的放比例,會(huì)不會(huì)認(rèn)定為有意避稅),需要什么手續(xù)
老師你好,公司是一般納稅人,4月24和7月24收了一筆美元,一共是53萬(wàn),全部是8月30號(hào)報(bào)關(guān),出口日期的是9月6號(hào),那這個(gè)月申報(bào)增值稅的數(shù)據(jù)。就按正常申報(bào),不報(bào)未開票收入嗎
小規(guī)模進(jìn)貨借庫(kù)存商品,還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
怎么看出口的產(chǎn)品可不可以退稅?
老師,今天是16號(hào)了,8月個(gè)稅需要增加個(gè)人,可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位,給每個(gè)獻(xiàn)血的員工,獎(jiǎng)勵(lì)200元,總共支付了18名,獻(xiàn)血員工3600元,怎么做賬,放到工資還是勞務(wù)費(fèi),是否申報(bào)個(gè)稅,謝謝
老師,酒店新建賬適合用金蝶,用友的哪個(gè)版本,新建賬要注意啥,需要做哪些輔助核算
第二個(gè)為啥不正確呢?
第二個(gè)不是把第一個(gè)分錄給做合并嘛?
工資金額少了呀 工資必須要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬的